你好,是的,技術(shù)轉(zhuǎn)讓是6%.
老師向境外提高轉(zhuǎn)讓技術(shù)是免稅的,向境內(nèi)提高轉(zhuǎn)讓技術(shù)也是免增值稅的嗎
技術(shù)轉(zhuǎn)讓的增值稅率是多少
技術(shù)轉(zhuǎn)讓也是6%的稅率嗎?
一般納稅人轉(zhuǎn)讓技術(shù)及相關(guān)的技術(shù)咨詢不是適用6%的稅率嗎?
請(qǐng)問老師,我們與甲方簽訂技術(shù)服務(wù)合同購(gòu)買技術(shù)服務(wù)6%,可以轉(zhuǎn)賣給第三方嗎?如果可以,稅率也還是6%嗎?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
自己名下住宅用于營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個(gè)稅零申報(bào)報(bào)法人嗎
老師這個(gè)A不是錯(cuò)的嗎,為什么答案選的是對(duì)呢
老師好,請(qǐng)問年收入400萬(wàn),以個(gè)體戶,個(gè)人、小規(guī)模納稅人哪個(gè)身份簽訂合同能少交稅?
老師,請(qǐng)問下小規(guī)模納稅人,是不是一個(gè)季度才需要報(bào)一次稅?
老師,預(yù)付了賬款,還沒有收到發(fā)票,怎么做分錄?
老師好,公司采用月末加權(quán)一次平均法 來核算,是每個(gè)月算每個(gè)月的嗎?還是說累計(jì)的,比如1月進(jìn)水泥 30噸,單價(jià)300 1月銷出去20噸,月末剩下10噸, 2月 進(jìn)10噸,單價(jià)260元 銷出去8噸,那我2月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候 這個(gè)單價(jià)怎么算
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技術(shù)轉(zhuǎn)讓開具發(fā)票的時(shí)候開票名稱大類是什么?
大類就是無形資產(chǎn)。
老師我想問下技術(shù)轉(zhuǎn)讓也包括圖紙,設(shè)計(jì)方案,具體指導(dǎo)什么的,這類開票的話,大類也是無形資產(chǎn)?
圖紙這些應(yīng)該只能算作是設(shè)計(jì)費(fèi),是現(xiàn)代服務(wù)。
假如說我作為中間人,介紹我的上下游客戶發(fā)生了技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù),我作為中間人能跟上下游分別簽個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同,開具技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)發(fā)票?
不建議這么做,中間人收取的是傭金,是服務(wù)費(fèi)性質(zhì)。
這么做會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),老師?
不符合實(shí)際業(yè)務(wù)啊,而且還多承擔(dān)了稅費(fèi)。
如果是這種形式的話,我們簽什么合同合適?
就是簽定一個(gè)居間合同就行。
不太明白,老師,居間合同我怎么開票?我給下游客戶開的是技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)的發(fā)票,而且還是專票,這樣我就沒有進(jìn)項(xiàng)了。我們能不能說是外包出去的合同呢?
你如果都已經(jīng)開票了,那就按照你最開始的算了,當(dāng)作你買進(jìn)來,再賣出去。
要多繳納一道印花稅。
這樣在稅務(wù)局那可以解釋的過去吧?
稅務(wù)局那邊沒有問題的。
那我要求上游客戶給我們開技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)的發(fā)票,是可以的對(duì)吧?
嗯,是的,這樣子就是買進(jìn)賣出了。
嗯嗯,好的,謝謝老師
不客氣,滿意請(qǐng)五星好評(píng)哈。