你好,是的,技術(shù)轉(zhuǎn)讓是6%.
老師向境外提高轉(zhuǎn)讓技術(shù)是免稅的,向境內(nèi)提高轉(zhuǎn)讓技術(shù)也是免增值稅的嗎
技術(shù)轉(zhuǎn)讓的增值稅率是多少
技術(shù)轉(zhuǎn)讓也是6%的稅率嗎?
一般納稅人轉(zhuǎn)讓技術(shù)及相關(guān)的技術(shù)咨詢不是適用6%的稅率嗎?
請問老師,我們與甲方簽訂技術(shù)服務(wù)合同購買技術(shù)服務(wù)6%,可以轉(zhuǎn)賣給第三方嗎?如果可以,稅率也還是6%嗎?
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老師看看這個(gè)分錄盤盈盤虧的分錄對嗎?謝謝老師
老師內(nèi)賬的庫存每月對不上可以每月沖盤虧嗎?
老師幫我看看這個(gè)憑證我有點(diǎn)迷糊,謝謝
涉稅賬務(wù)調(diào)整,如果跨年了,損益類的調(diào)整,在決算報(bào)表編制之前的,損益類科目通過“本年利潤”來調(diào)整。我想問一下,這種調(diào)整是回調(diào)整在當(dāng)年,還是跨年的那一年?
能給我解釋下這個(gè)賬做的什么意思么
老師,我公司只有我一個(gè)出納,外賬找代賬公司做,平時(shí),我將發(fā)票及收據(jù)給代賬公司,我還需不需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證?如果需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證,那我的原始憑證怎么辦?(原始憑證已經(jīng)給代賬公司了)
關(guān)于現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表這三個(gè)表我依舊沒有搞清楚 填不明白 我需要詳細(xì)的解釋現(xiàn)在我正在填寫2月份的這三個(gè)報(bào)表
老師,您好,請問水果車間成本計(jì)算,有方法可以推薦嗎
老師,這是輔助生產(chǎn)車間費(fèi)用的歸集與分配例題,我的問題是分錄中為什么借記制造費(fèi)用貸記生產(chǎn)成本?我覺得應(yīng)該是相反的,請老師教一下
老師,住宿發(fā)票可以一次性開兩萬嗎
技術(shù)轉(zhuǎn)讓開具發(fā)票的時(shí)候開票名稱大類是什么?
大類就是無形資產(chǎn)。
老師我想問下技術(shù)轉(zhuǎn)讓也包括圖紙,設(shè)計(jì)方案,具體指導(dǎo)什么的,這類開票的話,大類也是無形資產(chǎn)?
圖紙這些應(yīng)該只能算作是設(shè)計(jì)費(fèi),是現(xiàn)代服務(wù)。
假如說我作為中間人,介紹我的上下游客戶發(fā)生了技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù),我作為中間人能跟上下游分別簽個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同,開具技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)發(fā)票?
不建議這么做,中間人收取的是傭金,是服務(wù)費(fèi)性質(zhì)。
這么做會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),老師?
不符合實(shí)際業(yè)務(wù)啊,而且還多承擔(dān)了稅費(fèi)。
如果是這種形式的話,我們簽什么合同合適?
就是簽定一個(gè)居間合同就行。
不太明白,老師,居間合同我怎么開票?我給下游客戶開的是技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)的發(fā)票,而且還是專票,這樣我就沒有進(jìn)項(xiàng)了。我們能不能說是外包出去的合同呢?
你如果都已經(jīng)開票了,那就按照你最開始的算了,當(dāng)作你買進(jìn)來,再賣出去。
要多繳納一道印花稅。
這樣在稅務(wù)局那可以解釋的過去吧?
稅務(wù)局那邊沒有問題的。
那我要求上游客戶給我們開技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)的發(fā)票,是可以的對吧?
嗯,是的,這樣子就是買進(jìn)賣出了。
嗯嗯,好的,謝謝老師
不客氣,滿意請五星好評哈。