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增值稅普通發(fā)票需要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎?

2020-12-13 22:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-13 22:44

您好 請(qǐng)問單位是開具了增值稅普通發(fā)票嗎

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快賬用戶2859 追問 2020-12-13 22:46

不是,是取得的增值稅普通發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-12-13 22:52

那不需要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

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您好 請(qǐng)問單位是開具了增值稅普通發(fā)票嗎
2020-12-13
你好 ?需要做應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額
2021-10-22
同學(xué)你好,銷售方開具的普通發(fā)票,銷項(xiàng)稅額也是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額科目是嗎?——銷售方如果是一般納稅人,是的;
2021-01-08
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-04-06
您好 小規(guī)模公司購(gòu)入產(chǎn)品所得到的增值稅普通發(fā)票不需要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)里 銷售產(chǎn)品所開出的普通發(fā)票需要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)
2020-08-10
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