借其他應(yīng)收款安借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸其他應(yīng)收款
11月銀行扣了貸款利息但是還沒收到發(fā)票,已經(jīng)借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款入賬了,如果是12月才開發(fā)票該怎么調(diào)整
按月支付銀行貸款利息時(shí):借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款。收到銀行開具的利息發(fā)票是,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?
收到貸款入賬,借銀行存款20萬 貸其他應(yīng)付款20萬 月底還利息 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用600 貸銀行存款600 這樣做分錄可以嗎,利息費(fèi)用沒有發(fā)票
老師,請問公賬網(wǎng)銀服務(wù)費(fèi)的發(fā)票沒有開具,,但是做 了借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi), 貸銀行存款, 現(xiàn)在12月了才收到手續(xù)費(fèi)的發(fā)票, 那該怎么做分錄了呢
老師,我們公司向銀行貸款,11月支付了銀行利息,做的是,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行,12月才給我們發(fā)票,我們收到發(fā)票怎么做呢
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
我沒有看懂這個(gè)分錄,為什么要借其他應(yīng)收款呢,是付給銀行貸款利息啊,財(cái)務(wù)費(fèi)用 是一個(gè)負(fù)數(shù)一個(gè)正數(shù)都在借方?
你好,你銀行沒有退回錢來,做不了借銀行存款。只是拿來過渡。
借方負(fù)數(shù)就是貸方的意思。
能直接把發(fā)票放在11月那張憑證后面嗎
不可以稅務(wù)局會(huì)找你們的?
如果票是11月開的就可以直接放進(jìn)去是吧?或者直接做一筆負(fù)數(shù)的沖銷掉11月的憑證,再重新記賬可以嗎
你好是的,11月份紅沖12月份做賬。
好的,謝謝
不客氣地,工作愉快。
走其他應(yīng)收款過渡后期沒有什么問題吧, 借:其他應(yīng)收款30 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-30 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用30 貸:其他應(yīng)收款30
你好 可以這么做的
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快。