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11月銀行扣了貸款利息但是還沒收到發(fā)票,已經(jīng)借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款入賬了,如果是12月才開發(fā)票該怎么調(diào)整

2020-12-13 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-13 10:46

借其他應(yīng)收款安借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸其他應(yīng)收款

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快賬用戶8252 追問 2020-12-13 10:56

我沒有看懂這個(gè)分錄,為什么要借其他應(yīng)收款呢,是付給銀行貸款利息啊,財(cái)務(wù)費(fèi)用 是一個(gè)負(fù)數(shù)一個(gè)正數(shù)都在借方?

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齊紅老師 解答 2020-12-13 10:57

你好,你銀行沒有退回錢來,做不了借銀行存款。只是拿來過渡。

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齊紅老師 解答 2020-12-13 10:58

借方負(fù)數(shù)就是貸方的意思。

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快賬用戶8252 追問 2020-12-13 10:59

能直接把發(fā)票放在11月那張憑證后面嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-13 11:01

不可以稅務(wù)局會(huì)找你們的?

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快賬用戶8252 追問 2020-12-13 11:01

如果票是11月開的就可以直接放進(jìn)去是吧?或者直接做一筆負(fù)數(shù)的沖銷掉11月的憑證,再重新記賬可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-13 11:02

你好是的,11月份紅沖12月份做賬。

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快賬用戶8252 追問 2020-12-13 11:03

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-13 11:05

不客氣地,工作愉快。

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快賬用戶8252 追問 2020-12-13 11:07

走其他應(yīng)收款過渡后期沒有什么問題吧, 借:其他應(yīng)收款30 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-30 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用30 貸:其他應(yīng)收款30

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齊紅老師 解答 2020-12-13 11:10

你好 可以這么做的

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快賬用戶8252 追問 2020-12-13 11:11

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-13 11:16

不用客氣 工作愉快。

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借其他應(yīng)收款安借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸其他應(yīng)收款
2020-12-13
你已經(jīng)做過費(fèi)用了,直接把發(fā)票貼進(jìn)去就可以了。
2024-12-19
借財(cái)務(wù)利息 借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息負(fù)數(shù)
2023-01-13
借利潤分配貸銀行存款做這個(gè)。
2021-03-04
您好,簡單處理,可以放到支付憑證后
2022-11-04
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