你好,開票是3%,填寫在第三欄,開票是1%,也填寫在第三欄。在第16欄填寫稅額減征部分2%
小規(guī)模,開普票,銷售稅額寫成了5%,增值稅報(bào)表怎么填
老師,小規(guī)模銷售開普票1%、3%、5%的增值稅申報(bào)表都怎么填寫?。?/p>
你好 老師我是小規(guī)模納稅人開的有3%的專票和1%的普票 請問增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫
老師,咨詢一下,我們是一家小規(guī)模單位,1-3月開具服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票10.77 報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填寫申報(bào)表啊
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí)候,開了3%普票40萬,減免稅申報(bào)表里,免征增值稅項(xiàng)目銷售額是填寫40萬,還是填寫不含3%稅的銷售額388349.51???
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細(xì)?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個(gè)體戶可以申請這個(gè)備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
第4欄“ 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)”
老師,是在第四欄還是第六欄填寫5%的?
老師,普票銷售額不到30萬免征增值稅,這個(gè)免征的稅填在第幾欄?
是第六欄填寫5%的開票,普票銷售額不到30萬免征增值稅,這個(gè)免征的稅填在第9欄
老師,您看一下,第九欄是免稅銷售額,不對吧,30萬以下免征的增值稅應(yīng)該填在第幾欄呢?
你好,在第10欄小微企業(yè)免征填寫就可以
那是不是1%,3%,5%的銷售額加起來不超30萬,直接填寫第十欄就行嗎? 還是上面您說的第三欄,第十六欄減免2%的部分都要分別填寫之后,第十欄也要填寫?
你好是的,1%,3%,5%的銷售額加起來不超30萬,直接填寫第十欄就行。沒有超過其他都不能填寫了,
那優(yōu)惠的2%還用填寫第十六欄嗎?30萬以下免征的增值稅還用填寫嗎?填寫在哪呢?還是說自動能帶出來了
30萬以下免征的增值稅不用填寫優(yōu)惠的2%
老師,30萬以下免征增值稅的這筆稅款是要交所得稅的是吧?就是要計(jì)算到應(yīng)納稅所得額里的是吧?
你好,是的,所得稅沒有減名,30萬以下免征增值稅的這筆稅款是要交所得稅