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老師,小規(guī)模銷售開普票1%、3%、5%的增值稅申報(bào)表都怎么填寫啊?

2020-12-12 17:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-12 17:54

你好,開票是3%,填寫在第三欄,開票是1%,也填寫在第三欄。在第16欄填寫稅額減征部分2%

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齊紅老師 解答 2020-12-12 17:56

第4欄“ 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)”

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快賬用戶7650 追問 2020-12-12 17:58

老師,是在第四欄還是第六欄填寫5%的?

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快賬用戶7650 追問 2020-12-12 17:59

老師,普票銷售額不到30萬免征增值稅,這個(gè)免征的稅填在第幾欄?

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齊紅老師 解答 2020-12-12 18:02

是第六欄填寫5%的開票,普票銷售額不到30萬免征增值稅,這個(gè)免征的稅填在第9欄

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快賬用戶7650 追問 2020-12-12 18:05

老師,您看一下,第九欄是免稅銷售額,不對吧,30萬以下免征的增值稅應(yīng)該填在第幾欄呢?

老師,您看一下,第九欄是免稅銷售額,不對吧,30萬以下免征的增值稅應(yīng)該填在第幾欄呢?
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齊紅老師 解答 2020-12-12 18:07

你好,在第10欄小微企業(yè)免征填寫就可以

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快賬用戶7650 追問 2020-12-12 18:10

那是不是1%,3%,5%的銷售額加起來不超30萬,直接填寫第十欄就行嗎? 還是上面您說的第三欄,第十六欄減免2%的部分都要分別填寫之后,第十欄也要填寫?

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齊紅老師 解答 2020-12-12 18:11

你好是的,1%,3%,5%的銷售額加起來不超30萬,直接填寫第十欄就行。沒有超過其他都不能填寫了,

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快賬用戶7650 追問 2020-12-12 18:42

那優(yōu)惠的2%還用填寫第十六欄嗎?30萬以下免征的增值稅還用填寫嗎?填寫在哪呢?還是說自動能帶出來了

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齊紅老師 解答 2020-12-12 21:35

30萬以下免征的增值稅不用填寫優(yōu)惠的2%

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快賬用戶7650 追問 2020-12-12 21:54

老師,30萬以下免征增值稅的這筆稅款是要交所得稅的是吧?就是要計(jì)算到應(yīng)納稅所得額里的是吧?

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齊紅老師 解答 2020-12-12 22:03

你好,是的,所得稅沒有減名,30萬以下免征增值稅的這筆稅款是要交所得稅

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你好,開票是3%,填寫在第三欄,開票是1%,也填寫在第三欄。在第16欄填寫稅額減征部分2%
2020-12-12
你好 你只能按照5%申報(bào) 本月開具5%的紅字發(fā)票 下個(gè)月負(fù)數(shù)申報(bào)!
2020-09-04
啊,你的銷售額合計(jì)是多少?如果不超過45萬的,不用填寫減免明細(xì)表。
2023-01-06
您好,沒錯(cuò)要填寫這個(gè)專票金額。
2023-01-08
你好,你的季度銷售額合計(jì)是多少?
2022-01-04
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