可以,同學(xué),沒有問(wèn)題
老師,您好,購(gòu)買方已抵扣購(gòu)進(jìn)商品,后期退貨。庫(kù)存商品做借方負(fù)數(shù)還是做貸方正數(shù)。 購(gòu)進(jìn):借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 退貨:借:預(yù)付賬款 (正數(shù))庫(kù)存商品(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))這樣做對(duì)嗎?
上個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了借 庫(kù)存商品 借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款;本月認(rèn)證這批發(fā)票做了借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。但是發(fā)現(xiàn)實(shí)際本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該比上月的少多0.24元,請(qǐng)問(wèn)調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢?
正常應(yīng)該收到發(fā)票做借庫(kù)存商品 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 但是還沒做采購(gòu)入庫(kù) 我不能做上面的憑證 我做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這樣能對(duì)嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)以下兩種采購(gòu)的賬務(wù)處理方法是對(duì)的嗎? 應(yīng)該怎么處理?謝謝 情況一: 采購(gòu)時(shí): 借: 庫(kù)存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 月末認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 發(fā)生采購(gòu)?fù)素洠?借:應(yīng)付賬款 113 貸 :庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二:月末不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 采購(gòu)時(shí): 借: 庫(kù)存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 發(fā)生采購(gòu)?fù)素洠?借:庫(kù)存商品 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-13 貸 :應(yīng)付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13
老師你好,購(gòu)進(jìn)材料發(fā)票稅額做分錄是:借庫(kù)存商品,應(yīng)交稅(待扺扣進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款,認(rèn)證發(fā)票時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)(待扺扣進(jìn)項(xiàng)稅額)可以嗎?還要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢,我應(yīng)該怎么調(diào)整,我在庫(kù)存現(xiàn)金上多加一分錢可以嗎?不寫分錄
你好,老師 請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司生產(chǎn)瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開核算嗎,如果分開核算非常麻煩,還是說(shuō) 可以合并核算
銀行賬戶報(bào)告發(fā)證日期跟開戶日期是填一樣的嗎
你好老師個(gè)體戶工商年檢注冊(cè)資金填多少
老師,目前審計(jì)行業(yè)是什么狀況?
法人名下的車,可以以什么形式讓公司做補(bǔ)貼報(bào)銷? 會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)資公司報(bào)稅都報(bào)哪些
其他應(yīng)付款,支付時(shí)間有限制嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,之前購(gòu)買了物資錢花了,過(guò)了兩年對(duì)方又把錢退回來(lái)了,質(zhì)量不行,那現(xiàn)在退回來(lái)怎么做賬
老師,所得稅匯算清繳,職工薪酬的帳載金額,應(yīng)該填全年應(yīng)付職工薪酬的貸方累計(jì)數(shù),對(duì)嗎?
為什么 我之前問(wèn)的就說(shuō)不行
同學(xué),沒有采購(gòu)入庫(kù)存,你就做暫估,收到發(fā)票入庫(kù)再是借庫(kù)存商品 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款?
我現(xiàn)在要先抵扣 先認(rèn)證
那你上面的分錄沒問(wèn)題呀,你已經(jīng)收到發(fā)票了不是嗎,是可以的
我做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這樣能對(duì)嗎? 這代表什么意思
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)? ? 說(shuō)明前期暫估時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅票,當(dāng)月驗(yàn)票了,才會(huì)出現(xiàn)這筆分錄