這個(gè)不影響這個(gè)個(gè)稅和社保,他有可能會(huì)存在一個(gè)月的差異,這個(gè)是正常的,因?yàn)橐话愕钠髽I(yè)他可能就是上個(gè)月的工資,這一個(gè)月才發(fā),有一個(gè)月的差異是正常的。
老師,我發(fā)現(xiàn)有一個(gè)員工,他社保是十月份增員的,但是我十月份申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候,工資沒有申報(bào)進(jìn)去,這個(gè)應(yīng)該怎么處理?沒有個(gè)稅
老師。請(qǐng)問下,個(gè)人所得稅,比如現(xiàn)在申報(bào),應(yīng)該是申報(bào)的十月份的,十一月還沒發(fā)十月的工資,怎么申報(bào)呢
老師:公司只有一個(gè)員工的社保,所以只申報(bào)了一個(gè)員工的個(gè)稅,2021年12月30日那位員工離職,1月份有新員工買社保,但是2月份才發(fā)一月份工資,所以1月份沒有報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在申報(bào)發(fā)現(xiàn)報(bào)不了
老師你好,是這樣的,十一月份的時(shí)候我申報(bào)員工個(gè)稅,然后提示當(dāng)前所屬期無有效稅種認(rèn)定,然后十二月份的時(shí)候我申報(bào)11月份的,因?yàn)槭辉路輿]有發(fā)放工資,所以綜合所得申報(bào)都是零,您看這樣處理可以嗎?這個(gè)十一月份申報(bào)的時(shí)候沒有稅種認(rèn)定有效期,是因?yàn)檫@個(gè)個(gè)人所得稅認(rèn)定有效期從11-01開始嗎?
申報(bào)個(gè)人所得稅,有一個(gè)員工是2022年1月份入職的,但是申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直沒有申報(bào)這個(gè)員工,等申報(bào)2022年12月份申報(bào)的時(shí)候把這個(gè)員工的全年工資都報(bào)到12月份這樣可以嗎
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)納稅所得額計(jì)算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表是正常填寫的,只有人員費(fèi)用,直接投入費(fèi)用,和其他相關(guān)費(fèi)用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請(qǐng)問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果去年有暫估成本,今年做匯算清繳,成本沒有,就在匯算清繳表,把成本調(diào)出是吧?那么去年暫估的賬,再怎么處理???
建筑業(yè)企業(yè),一般納稅人,差額征稅,還可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
老師好!25年1季度需要交企業(yè)所得稅2萬元,以前的操作就是碰到需要繳納第一季度企業(yè)所得稅,就先申報(bào)上一年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳后(有虧損),就不用繳納1季度企業(yè)所得稅。那今年就是先繳納了第一季度企業(yè)所得稅稅費(fèi)2萬元,才做24年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳,那這個(gè)已經(jīng)繳納的2萬元在哪年的所得稅匯算清繳調(diào)整呢,又怎么調(diào)整,又不想退稅
老師你好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅年報(bào)中自動(dòng)出來從業(yè)人數(shù)與我算不一致,系統(tǒng)是怎么計(jì)算的呢,不一樣的話,按那個(gè)呢
不含稅價(jià)38900元,對(duì)方說如果要開票需要加9個(gè)點(diǎn)。那我們要選擇開票的話一共要付多少錢
老師,審價(jià)項(xiàng)目,擔(dān)任審價(jià)小組的都是注冊(cè)會(huì)計(jì)師,今天問主任要審價(jià)項(xiàng)目,主任找借口說我沒證,以后有了看看,但是那個(gè)同事只有中級(jí)職稱都給她給了,這是不是說明不想給我給?我8月底勞動(dòng)合同到期,這是不是準(zhǔn)備不續(xù)簽了?
鄒老師在嗎?問一下就是我們公司是做小家電的,聚丙烯塑料顆粒原材料我們進(jìn)來自己注塑機(jī)注塑成型。然后最近幾個(gè)月聚丙烯的原材料進(jìn)了太多了,就是要轉(zhuǎn)賣給別人,這樣可以嗎?
但是作為企業(yè)來說,不應(yīng)該是十月份的工資11月份申報(bào)嗎?問題是11月份申報(bào),十月份工資的時(shí)候我沒有把它放進(jìn)去
同學(xué),正常情況下,你11月發(fā)的這個(gè)工資是十月的工資,那么你十月發(fā)的這個(gè)工資申報(bào)是在12月才會(huì)申報(bào)。
我有點(diǎn)聽不懂,為什么十月份發(fā)的工資是在12月份申報(bào)呢?十月份工資不是應(yīng)該在11月份申報(bào)嗎?
反正說你們公司十月份的工資正常情況,起碼是在11月10號(hào),15號(hào)才會(huì)發(fā)放,對(duì)不對(duì)?那么你這個(gè)個(gè)人所得稅,你11月發(fā)的這個(gè)工資實(shí)際上申報(bào)是在12月申報(bào)的,也就是說,12月申報(bào)的實(shí)際上是你十月份應(yīng)該發(fā)的工資。