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培訓(xùn)費(fèi)免稅是否要填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表 如需填寫應(yīng)填在哪行

2020-12-11 18:13
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-11 18:13

你好,需要填寫的,在免稅項(xiàng)目一欄,最后一行填寫。

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你好,需要填寫的,在免稅項(xiàng)目一欄,最后一行填寫。
2020-12-11
同學(xué)您好,是的,是需要填寫的
2020-10-17
您好,不需要填 減免稅申報(bào)表 季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目,則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
2024-01-14
你好 需要填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的
2024-02-02
你好 咱們開票情況要說一下?
2023-04-10
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