開發(fā)票時(shí)稅率一欄選免稅

我們是酒店小規(guī)模免稅行業(yè),我是開正常稅率報(bào)稅時(shí)做免稅,還是開票時(shí)稅率選擇免稅?
老師,公司是批發(fā)肉、禽、蛋的,開發(fā)票時(shí)是0稅率還是免稅?
2020年小規(guī)模納稅人季度開三十萬(wàn)普票是免稅的,請(qǐng)問(wèn),我開發(fā)票時(shí),是直接在稅欄填免稅率,還是正常填開3%稅率。那稅款是申報(bào)表填寫時(shí)再選擇免稅嗎?
正常肉蛋奶屬于免稅的,開發(fā)票時(shí)稅率一欄選正常稅率?還是選免稅!還是選0老師!
個(gè)體開票我怎么選,按3%簡(jiǎn)易征收嗎,正常稅率還是免稅類型
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實(shí)扣除, 如果不是一天買的,確實(shí)跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān),金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學(xué)習(xí)實(shí)操的時(shí)候,老師講到增值稅申報(bào)時(shí)填寫的金額是利潤(rùn)表首行的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù),也就是說(shuō),營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進(jìn)對(duì)方賬戶個(gè)人卡里,對(duì)方開票需要加點(diǎn),廠房已經(jīng)建成幾個(gè)月,已投入使用幾個(gè)月,幾百萬(wàn)的廠房,請(qǐng)問(wèn)給補(bǔ)入到賬里嗎?有什么注意事項(xiàng)?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣給國(guó)外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈(zèng)者捐贈(zèng)助學(xué)金,這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動(dòng),捐贈(zèng)支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈(zèng)都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個(gè)是不是不對(duì)


老師,那我之前一直開的是1%,我家是個(gè)體,然后申報(bào)的時(shí)候增值稅減免表填了肉奶蛋金額,把總金額填主表免稅欄,然后就算免了多少稅,差額繳稅!如果我選擇免稅怎么申報(bào)???
如果你開的稅率有稅率,報(bào)稅的時(shí)候仍然可以填在增值稅減免欄里面的,這樣操作比較簡(jiǎn)單一點(diǎn)
免稅的填入本期免稅銷售額。
我開有稅率的附表填完減免,填主表也填免稅銷售額里老師!那是不起我開有稅率的也可以??!有稅率的是不是錯(cuò)誤??!
如果你開了免稅的票就填免稅銷售額里,如果開了有稅率的就填減免里面。肉蛋奶屬于免稅,應(yīng)該開免稅的票
哦,那就是說(shuō)我開免稅就不用填增值稅減免附表了對(duì)吧老師!
是的,免稅填免稅銷售額里
哦,好的老師,謝謝
好的,祝您工作順利!如果覺的老師回答的滿意,請(qǐng)給予五星支持哦~