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老師代開的增值稅發(fā)票沖紅,現(xiàn)收到退稅怎么做分錄

2020-12-11 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-11 10:27

借銀行存款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

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快賬用戶3823 追問 2020-12-11 10:42

老師同時做個借應(yīng)交稅費-增值稅 貸營業(yè)外收入是嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-11 10:44

不做 你不是沖了收入了

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借銀行存款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2020-12-11
你好,紅沖發(fā)票是沖銷收入,銷項稅額,也不會退稅啊?
2022-06-02
1、如果是銷貨退回沖減當(dāng)期銷售收入,開紅字發(fā)票沖減銷售收入. 其會計處理是:借:產(chǎn)品銷售收入 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)收賬款 2、你說的不屬于增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出舉例: 屬于原先購入物資即能認(rèn)定其進(jìn)項稅額能抵扣 ,即進(jìn)項稅額已記入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)科目,但后來由于購入物資改變用途或發(fā)生非常損失,按照規(guī)定應(yīng)將原已記入進(jìn)項稅額并已支付的增值稅,通過應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)轉(zhuǎn)入在建工程、應(yīng)付福利費、待處理財產(chǎn)損溢等科目.該部分進(jìn)項稅額不得從銷項稅額中抵扣,只能作為進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出.
2021-06-02
你好,因為紅沖發(fā)票現(xiàn)在收到增值稅和附加稅退稅 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,附加稅 之前還需要做一筆紅沖發(fā)票的分錄?
2024-07-10
您好!這個你上月怎么做的,就做同樣的分錄。然后計提和支付稅金也是做同樣的分錄。只是間隔寫復(fù)數(shù)。
2024-06-21
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