差旅費里面的住宿費,交通費等能取得增值稅扣稅憑證可以抵扣增值稅 差旅費是能在企業(yè)所得稅前扣除的
有點分不清,增值稅旅游貸款餐費民這些是不能抵扣,像什么餐費進(jìn)業(yè)務(wù)招待費啊差旅費是指計算企業(yè)所得稅的問題是嗎?
差旅費和增值稅有關(guān)系么?是只能抵扣企業(yè)所得稅么?對于差旅費事都能抵扣企業(yè)所得么?
請問老師差旅費可以所得稅前全額抵扣嗎?還有差旅費和業(yè)務(wù)招待費怎么嚴(yán)格區(qū)分
住宿費發(fā)票可以抵扣么?差旅費年報企業(yè)所得稅匯算清繳的時候有沒有規(guī)定多少?
老師,普通發(fā)票的意義就是企業(yè)所得稅可以抵扣是嗎? 如果買賣雙方都是一般納稅人,能開專票一定都開專票是嗎?比如買辦公用品、差旅費都開專票,那辦公用品和差旅費相應(yīng)的進(jìn)項就可以抵扣了?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
就是開專票的可以抵扣增值稅唄?那有時間限制么?不開專票的話是只能在企業(yè)所得稅前扣除是么?那抵扣過增值稅的專票還可以企業(yè)所得稅前扣除么?老師每個問題都回答一下唄~謝謝
是的 2017年以后開出的增值稅專用發(fā)票抵扣沒有期限 是的 抵扣過的增值稅專用發(fā)票,其中不含稅價在企業(yè)所得稅前扣除
太謝謝老師了 那普票也能唄?那沒開票的費用可以企業(yè)所得稅前扣除么?
注明旅客信息的飛機(jī)票,火車票,旅客運輸服務(wù)/通行費的電子普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項稅,也可以在企業(yè)所得稅前扣除 其他普票不能抵扣進(jìn)項稅,但能在企業(yè)所得稅前扣除 沒開票的不得在企業(yè)所得稅前扣除