你好,已經(jīng)抵扣的需要購(gòu)買方發(fā)起紅字申請(qǐng)表
已經(jīng)抵扣的專票,銷售方直接開(kāi)紅字發(fā)票沖紅么?還需要開(kāi)具紅字發(fā)票信息表么?
開(kāi)紅字發(fā)票對(duì)方已經(jīng)抵扣,紅字信息表是購(gòu)買方填寫,紅字信息表發(fā)給銷售方,由發(fā)票是銷售方開(kāi)具嗎
如果發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,購(gòu)買方也可以直接開(kāi)具紅字信息表然后自己開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎,不是需要購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表給銷售方,由銷售方紅沖發(fā)票再給購(gòu)買方嗎
發(fā)票抵扣認(rèn)證后銷售方要求開(kāi)具紅字發(fā)票信息表沖紅,我方開(kāi)具紅字發(fā)票信息表后需怎樣做帳務(wù)處理
老師好,請(qǐng)問(wèn)電子專票,抵扣方已經(jīng)做了部分紅沖,銷售方是需要開(kāi)具紅字專票信息表還是直接開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
老師人力資源公司,一般納稅人,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表三還要填寫嗎