你好? 一般看資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)??
老師,稅務(wù)指的企業(yè)虧損情況是看利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)還是凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)了
老師,看公司是虧損了?還是盈利了?是看利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本月數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)?還有是要看利潤(rùn)總額的本月數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)??要不要交企業(yè)所得稅??怎么區(qū)分看?
老師,填報(bào)企業(yè)所得稅,是根據(jù)利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)填,還是根據(jù)凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù)填
老師請(qǐng)問(wèn)一下申報(bào)季度企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額哪里寫(xiě)的是利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)還是凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù)
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)至未分配利潤(rùn),虧損情況下,做借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這個(gè)金額是等于凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù),這個(gè)做分錄數(shù)據(jù)是做正數(shù)還是負(fù)數(shù)
用友t+銷(xiāo)售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來(lái)對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,客戶(hù)找不到了,也開(kāi)出正確發(fā)票給客戶(hù)了,這個(gè)月怎么將之前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶(hù),謝謝
按揭銷(xiāo)售汽車(chē)怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷(xiāo)售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷(xiāo)繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問(wèn)為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)?。棵總€(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒(méi)有了?怎么回事
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫(xiě)了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂?,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來(lái)的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶(hù)季度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)30萬(wàn)是全額征增值稅嗎、稅率多少?
但是稅務(wù)讓填2017 2018 2019 每年的虧損情況,如果按照未分配利潤(rùn)就是三年的累計(jì)數(shù)噠
一般都是要提供近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表 但是? ?最終看的還是? 最后一期的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配