學(xué)員你好,沒有限定開什么票,只要是應(yīng)納增值稅的收入,季度未超30萬(wàn),即可免增值稅。
老師,小微企業(yè)1季度收入不超過30萬(wàn),免增值稅,這里的30萬(wàn)是開什么票的收入
小規(guī)模納稅人季度開增值稅發(fā)票不超過9萬(wàn)(月開票不超3萬(wàn))免增值稅及附加稅. 小規(guī)模納稅人月銷售收入不超過10萬(wàn)元,或者按季納稅的季銷售額不超過30萬(wàn)元,免征增值稅.這是對(duì)小微企業(yè)的增值稅優(yōu)惠政策. 這個(gè)怎么理解,小規(guī)模到底是季度開始不超過30萬(wàn)還是9萬(wàn)免稅
小微企業(yè)月開普票18萬(wàn)但季度不超過30萬(wàn)是否免增值稅
老師,小規(guī)模季度開票不超過30萬(wàn)免征增值稅,季度末增值稅額減免,進(jìn)了營(yíng)業(yè)外收入-,這個(gè)收入是不征收企業(yè)所得稅的吧?
老師,小規(guī)模季度不超過30萬(wàn)開具普票免增值稅,這個(gè)30萬(wàn)包含免稅發(fā)票收入嗎?
企業(yè)注銷時(shí),實(shí)收資本是怎樣處理的
老師,廢料收入適用印花稅的哪個(gè)明目啊
老師,1月份開了一張票,因?yàn)閷?duì)方要把他入成固定資產(chǎn),這個(gè)直接紅沖,從新開行嗎?
老師,這里的實(shí)繳資本在哪里改
代駕費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用下那個(gè)二級(jí)科目,平時(shí)涉及不多。
現(xiàn)在能更正三四月份工資申報(bào)嗎?
成本已經(jīng)核算完了發(fā)現(xiàn)制造費(fèi)用里面含了稅金可以把稅金部分調(diào)整在下個(gè)月分配嗎?
有限公司實(shí)繳后,工商年報(bào)股東及出資應(yīng)該怎樣填?
請(qǐng)問公司目前注冊(cè)資本是100萬(wàn),均已有兩個(gè)股東,一人占一半的股權(quán),均已實(shí)繳完成。 1、目前盈利有30萬(wàn),準(zhǔn)備減資,一般涉及什么稅務(wù)呢?。 2、假如減資到20萬(wàn), 3、假如減資到40萬(wàn),涉及的稅務(wù)金額如何計(jì)算呢?
我們是裝飾公司,公對(duì)公轉(zhuǎn),對(duì)方備注,往來(lái),后又轉(zhuǎn)至老板個(gè)人卡,求解,會(huì)計(jì)分錄?
就是說(shuō),無(wú)論是普票,還是專票或者代開的,加起來(lái)不超過30萬(wàn)都可以免哈
學(xué)員你好,你的理解正確,祝你學(xué)習(xí)愉快!
我看會(huì)計(jì)學(xué)堂的視頻,說(shuō)非專票才能免呢,自開的和代開的專票都不能免,怎么回事呀,老師
請(qǐng)問下視頻名稱是啥,老師去看下
企業(yè)納稅申報(bào)實(shí)訓(xùn),這里說(shuō)的
視頻有點(diǎn)長(zhǎng),大概在第幾分鐘呢
第三節(jié),24分鐘,課件上寫了的
學(xué)員你好,這里是我理解有誤了,不好意思。按照齊紅老師講解的是正確的,當(dāng)小規(guī)模納稅人的銷售額合計(jì)月度未超過10萬(wàn)元、季度未超30萬(wàn)元時(shí),普通發(fā)票是免稅的,自開或代開的專票不免稅,需要正常納稅。
好的,謝謝老師
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!