同學(xué)你好 附加稅是遞減附加稅
我公司是房地產(chǎn)公司,前期有預(yù)繳增值稅,本期開具銷售發(fā)票,有應(yīng)交增值稅,但是小于前期預(yù)繳增值稅,直接抵減了,增值稅抵減了,附加稅也抵減了,只交了水利建設(shè)基金,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做? 哈當(dāng)時(shí)預(yù)交增值稅時(shí),附加稅沒有預(yù)交,是后來預(yù)交土地增值稅才預(yù)交了附加稅
老師,我想問一下,在外地預(yù)繳有增值稅和附加,在本地抵稅款是是增值稅抵減增值稅,附加抵減附加,還是都可以抵減增值稅
8月中申報(bào)了異地增值稅及附加稅,稅期前才繳納異地稅,稅期前在電子稅務(wù)局申報(bào)稅費(fèi)時(shí),可以抵減異地增值稅及附加稅,那么8月份月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),抵減的預(yù)繳附加稅怎么做帳呢?借:銷項(xiàng),貸:進(jìn)項(xiàng)、預(yù)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅,那還有抵減了的附加稅放哪個(gè)科目呢?
老師,異地預(yù)繳的增值稅及附加,附加稅在本地的納稅申報(bào)是否可以抵減?
你好,有增值稅加計(jì)抵減,是按加計(jì)抵減后的增值稅計(jì)提附加稅,還是按加計(jì)抵減前的增值稅計(jì)提附加稅?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
哦,好的謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
老師,建筑行業(yè)預(yù)繳增值稅的,增值稅申報(bào)副表四本期實(shí)際抵減稅額填還是不填
同學(xué)你好 你有實(shí)際抵減就填寫,咩有就不填寫
老師,這是我2020年1月的申報(bào)表不曉得怎么回事當(dāng)時(shí)把副表3填了,這個(gè)金額是1月的開票金額,但不是老項(xiàng)目或者營(yíng)改增,該怎么處理
作廢了重新申報(bào)就行了
后面申報(bào)產(chǎn)生了稅金的,也能作廢嗎
恩,你可以申報(bào)退稅
老師,我剛剛看了一下11月的申報(bào),發(fā)現(xiàn)這個(gè)數(shù)字是自動(dòng)生成的,怎么回事
這個(gè)是報(bào)表自動(dòng)采集的
我沒有后面幾列直接不填就可以了嗎
恩,沒有后面就直接不填