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問題:用友軟件 在用友基礎(chǔ)設(shè)置會(huì)計(jì)科目下原材料、材料采購、庫存商品、周轉(zhuǎn)材料沒有下級明細(xì)科目,也沒有輔助核算,設(shè)置為存貨核算受控系統(tǒng),期初余額只輸入總額,怎么將這個(gè)總額分配到各個(gè)明細(xì)材料和商品中?

2020-12-09 22:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-10 04:52

你好, 解答:這樣操作是不可以的,明細(xì)科目、和庫存的起初數(shù)也得錄入的。 原因:一級科目余額是有明細(xì)科目匯總,系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)進(jìn)行逆運(yùn)算。 期待你的好評,希望能幫助你

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快賬用戶1554 追問 2020-12-10 08:08

老師,在應(yīng)付系統(tǒng)初始化設(shè)置科目時(shí)需要用到材料采購科目,但是只能輸入一個(gè)科目,如果設(shè)置了明細(xì)科目只能選一個(gè)子科目,那其他科目沒辦法輸入怎么辦

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齊紅老師 解答 2020-12-10 08:19

你好建議聯(lián)系下軟件方,有的軟件只能錄取總科目的起初余額,如果這樣那你還能用原來的賬務(wù)被查了

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快賬用戶1554 追問 2020-12-10 13:09

老師,你好,我還想問一下,我們在做會(huì)計(jì)信息化實(shí)訓(xùn)時(shí)用的是用友U8.10.1,這筆業(yè)務(wù)是在12.3號收到一張11.27號的采購發(fā)票,貨未到,但是我們做的是12月份的賬錄不了11月份的這張發(fā)票,這張采購發(fā)票是九萬,對應(yīng)的公司我們在做初始化的時(shí)候有一筆對應(yīng)公司的預(yù)付賬款十五萬,這筆業(yè)務(wù)該怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-10 13:37

你好,解答:建議你只錄入預(yù)付的期初余額,發(fā)票貨物來了以后入賬

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快賬用戶1554 追問 2020-12-10 13:54

那到時(shí)候怎么錄入11.27號的票,這個(gè)采購發(fā)票是11.27,我們12月的賬錄不了

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齊紅老師 解答 2020-12-10 13:56

你好,發(fā)票是可以錄入在12月份的,這個(gè)沒關(guān)系,非要錄入到11月份,。那只能發(fā)結(jié)賬錄入

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快賬用戶1554 追問 2020-12-10 14:00

這個(gè)軟件做12月份錄不了11月份的,我們做的是十二月的賬沒有十一月份的,初始化完了只能錄十二月份的,可以把發(fā)票日期改了嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-10 14:01

發(fā)票錄入到12月份也是沒有問題的,發(fā)票改日期只能讓對方 作廢啦,在重新開

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快賬用戶1554 追問 2020-12-10 14:02

我們目前做的它系統(tǒng)就不允許,如果日期寫十一月就錄不上 操作不了

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齊紅老師 解答 2020-12-10 14:09

好吧,那真是沒轍了,只能讓對反重新開啦

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你好, 解答:這樣操作是不可以的,明細(xì)科目、和庫存的起初數(shù)也得錄入的。 原因:一級科目余額是有明細(xì)科目匯總,系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)進(jìn)行逆運(yùn)算。 期待你的好評,希望能幫助你
2020-12-10
借原材料15000 貸在途物資15000
2020-10-11
你好,請發(fā)完整問題哈,
2022-12-08
每單位產(chǎn)品的成本=400+120*8.5+22.5*(2.4+400)=10474元 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 10474 貸:生產(chǎn)成本-直接材料 400 生產(chǎn)成本-直接人工1020 生產(chǎn)成本-直接染料和動(dòng)力 54 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 9000 借:銀行存款274 其他應(yīng)收款 100 管理費(fèi)用 10100 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 10474
2022-12-08
1借原材料17000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1995 貸銀行存款18995
2022-03-26
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