你好同學這樣就不可以的同學,需要正常的納稅的同學。
3位于市區(qū)的甲金融機構為增值稅一般納稅人,滿足增值稅加計抵減政策(10%)的條件本年第三季度業(yè)務收支情況如下 (1)取得貸款利息收入2000萬元,另外取得加息、罰息收入120萬元。 (2)開展股票買賣業(yè)務,買入價為950萬元,賣出價為1100萬元。 (3)取得結算手續(xù)費收入190萬元, 結算罰款收入10萬元。 (4)將2億元人民幣搜資于某商業(yè)企業(yè),每年收取固定利潤1500萬元。 (5)為電信部門代收電話費,當季度收入為580萬元,支付給委托方價款520萬元。 (6)受某公司委托發(fā)放貸款,金額為3000萬元,貸款期限為3個月,年利率為5%,已經(jīng)收到貸款企業(yè)的利息并轉交給委托方,甲金額機構按貸款利息收入的10%收取手續(xù)費。 (7)購進辦公用品一批, 取得增值稅專票,價稅合計226萬元。 (8)購進辦公樓一幢,取得增值稅專票,價稅合計1090萬元。 上述收入均為含稅收入,上述增值稅專票當月均已通過認證。 要求:計算甲金融機構本李度應納增值稅。
潤滑油批發(fā)的個體工商戶,稅務機關認定的稅收征收方式是定期定額,額度為一萬元,如果當月營業(yè)收入為2.5萬元小于3萬元,是否同樣享受免稅政策?
3.位于市區(qū)的甲金融機構為增值稅一般納稅人,本年第三季度業(yè)務收支情況如下: (1)取得貸款利息收入 2 000 萬元,另外取得加息、罰息收入 120 萬元。 (2)開展股票買賣業(yè)務,買入價為 950 萬元,賣出價為 1 100 萬元。 (3)取得結算手續(xù)費收入 190 萬元、結算罰款收入 10 萬元。 (4)將2億元人民幣投資于某商業(yè)企業(yè),每年收取固定利潤1 500 萬元。 (5)為電信部門代收電話費,當季度收入為 580 萬元,支付給委托方價款 520萬元。 (6)受某公司委托發(fā)放貸款,金額為 3 000 萬元,貸款期限為 3 個月,年利率為5%,已經(jīng)收到貸款企業(yè)的利息并轉交給委托方,銀行按貸款利息收入的 10%收取手續(xù)費。 (7)購進辦公用品一批,取得增值稅專用發(fā)票,價稅合計金額為 22.6 萬元。 (8)購進辦公樓一幢,取得增值稅專用發(fā)票,價稅合計金額為 1 090 萬元。 上述收入均為含稅收入,上述增值稅專用發(fā)票當月均已通過認證。 要求:計算甲金融機構本季度應納增值稅。
3.位于市區(qū)的甲金融機構為增值稅一般納稅人,本年第三季度業(yè)務收支情況如下:(1)取得貸款利息收入2000萬元,另外取得加息、罰息收入120萬元。(2)開展股票買賣業(yè)務,買入價為950萬元,賣出價為1100萬元。(3)取得結算手續(xù)費收入190萬元、結算罰款收入10萬元。(4)將2億元人民幣投資于某商業(yè)企業(yè),每年收取固定利潤1500萬元。(5)為電信部門代收電話費,當季度收入為580萬元,支付給委托方價款520萬元。(6)受某公司委托發(fā)放貸款,金額為3000萬元,貸款期限為3個月,年利率為5%,已經(jīng)收到貸款企業(yè)的利息并轉交給委托方,銀行按貸款利息收入的10%收取手續(xù)費。(7)購進辦公用品一批,取得增值稅專用發(fā)票,價稅合計金額為22.6萬元。(8)購進辦公樓一幢,取得增值稅專用發(fā)票,價稅合計金額為1090萬元。上述收入均為含稅收入,上述增值稅專用發(fā)票當月均已通過認證。要求:計算甲金融機構本季度應納增值稅。
尊敬的納稅人,按照《關于延長小規(guī)模納稅人減免增值稅政策執(zhí)行期限的公告》(財政部 稅務總局公告2020年第24號)、《關于支持個體工商戶復工復業(yè)增值稅政策的公告》(財政部 稅務總局公告2020年第13號)和《關于支持個體工商戶復工復業(yè)等稅收征收管理事項的公告》(國家稅務總局公告2020年第5號)政策規(guī)定,自2020年3月1日至12月31日,我省增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。 如您本期不含稅銷售額未超過小微企業(yè)標準(月銷售額不超過10萬元或季度銷售額不超過30萬元,下同),您可以先享受小微企業(yè)免征增值稅政策。 如您本期不含稅銷售額超過小微企業(yè)標準,請將本期1%征收率對應的不含稅銷售額按照2%計算應納稅額減征額--------------------剛才申報增值稅看到這個,但不是季度45萬嗎?改成30萬?
先進制造業(yè)進項稅額加計抵扣如何做
老師好,我單位銷售空調,找人打孔,對方給我單位開發(fā)票30,我單位再給客戶開發(fā)票70,應該怎么做賬
老師,我家作廢了一張1月份的普票,之后開的都是專票,就是報增值稅的時候附列資料1第三行是不是應該是負數(shù)
請問企業(yè)研發(fā)部門人員,出差,每日有50員差旅補助,請問怎么做會計分錄
公司買手機記入的是管理費用招待費稅可以抵扣嗎
對方公司花錢請我們設計公司派人去現(xiàn)場指導對方施工,這種應該開什么發(fā)票?
請問老師,這個是哪里來的數(shù)據(jù),我查回勾選的時候看不到這個,抵扣也沒有
老師 我們業(yè)務出國 在國外定的酒店開的發(fā)票是國外給開具的發(fā)票 拿回國報銷 我們能用嗎發(fā)票。稅前能扣除嗎
法人,上保險,不報個稅,可以嗎?做賬怎么做
老師,員工出差住宿費專票進項稅可以抵扣嗎?得需要什么手續(xù)