你好,沒體現(xiàn),就說明個(gè)人是免的,企業(yè)不需要代繳的。
老師個(gè)人稅務(wù)代開的這種票個(gè)稅,附加稅,都沒在發(fā)票上體現(xiàn),現(xiàn)在個(gè)人代開不需要交了嗎還是付款方要代扣
老師好。我公司現(xiàn)收到個(gè)人代開發(fā)票近百萬元,都是一個(gè)人的名字,開的運(yùn)費(fèi)45萬,沙石料50萬,他在稅務(wù)局已經(jīng)交過稅,增值稅及附加交了1萬多,還有個(gè)人所得稅交了快一萬了,這票合不合規(guī),我還要不要代扣代繳個(gè)稅,我打電話稅務(wù)局,稅務(wù)局說他只要繳稅,就不代扣代繳了,個(gè)人能開這么多發(fā)票嗎
老師,請問下,個(gè)人代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)場代開的時(shí)候,繳納了個(gè)人所得稅,完稅證明上有個(gè)人所得稅完稅記錄,但是代開的發(fā)票備注欄還備注了個(gè)人所得稅由支付方代扣代繳,現(xiàn)在稅務(wù)局還讓支付方代扣個(gè)人所得稅,這是怎么回事?
老師,現(xiàn)在企業(yè)有些業(yè)務(wù),都是付款給個(gè)人的。讓個(gè)人在支付寶上代開發(fā)票。想問下,代開發(fā)票,需要交什么稅嗎
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請給與五星好評!
老師去年7月份一個(gè)固定資產(chǎn)卡片賬按價(jià)稅合計(jì)錄入原值,所以現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問題反結(jié)賬到去年7月,錄入正確的不含稅原值,現(xiàn)在固定資產(chǎn)卡片修改成正確的了,現(xiàn)在2019年的賬都正確了,現(xiàn)在就是報(bào)表的問題,現(xiàn)在固定資產(chǎn)卡片修改正確后,正確的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,和去年年報(bào)12月的報(bào)表相比,資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)折舊原來的和現(xiàn)在修改后正確的報(bào)表相比,原來多41.7現(xiàn)在賬是準(zhǔn)確的,報(bào)表的差額41.7咋辦
你反結(jié)賬更改的數(shù)據(jù),按照新的報(bào)表重新申報(bào)即可。