沒(méi)有關(guān)系,四舍五入的差異可以。
老師,開(kāi)票系統(tǒng)里的統(tǒng)計(jì)的銷售稅額與申報(bào)表里自動(dòng)生成的稅額差1分錢(qián),這樣可以嗎
老師,我報(bào)增值稅的時(shí)候,開(kāi)票系統(tǒng)的實(shí)際銷售額*0.13后計(jì)算的稅額和開(kāi)票系統(tǒng)打印出來(lái)的統(tǒng)計(jì)的稅額有幾分的差異,這種我填寫(xiě)納稅申報(bào)的時(shí)候銷售額一填寫(xiě)后,稅額系統(tǒng)自動(dòng)就按13%生成了,這樣我還需要安開(kāi)票系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)里面的實(shí)際稅額進(jìn)行修改嗎?
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)表開(kāi)票系統(tǒng)導(dǎo)入的應(yīng)交增值稅是310.68元,但是開(kāi)票的銷售稅額是310.7元,這個(gè)在增值稅申報(bào)表里的哪個(gè)地方修改才能與開(kāi)票系統(tǒng)的稅額一致
增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出自動(dòng)帶出的紅字信息表進(jìn)項(xiàng)稅額欄和開(kāi)票系統(tǒng)里的不一樣,但如果改成和開(kāi)票系統(tǒng)上一樣的金額又無(wú)法申報(bào)成功
老師,小規(guī)模開(kāi)票系統(tǒng)稅額是7835.77,增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面帶出來(lái)的稅額是7835.73,相差0.04,這種需不需要把申報(bào)系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)改成7835.77呢
老師,這個(gè)月是申報(bào)5月份的個(gè)稅對(duì)吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒(méi)有增值稅申報(bào)表里面顯示出來(lái)?
晚上好老師,計(jì)提工資時(shí)計(jì)提個(gè)人所得稅么,分錄怎么寫(xiě)
老師我是個(gè)體工商戶,我是高挖機(jī)的,我請(qǐng)來(lái)的挖機(jī)師傅的工資應(yīng)該怎么走
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,分錄怎么做
本財(cái)年發(fā)現(xiàn)上一財(cái)年多計(jì)提稅金,本財(cái)年應(yīng)該如何沖銷
公司購(gòu)入車輛公司收到機(jī)動(dòng)車發(fā)票,車輛用于銷售人員跑業(yè)務(wù),和接待客戶,能夠抵扣
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,最后如果有免抵稅額,需要繳納附加稅,那么,這個(gè)免抵稅額還需要結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月嗎?
25年在信用平臺(tái)里修改了22年的工商年報(bào)的稅金繳納金額,當(dāng)時(shí)少統(tǒng)計(jì)了最后一個(gè)月稅金,企業(yè)會(huì)因?yàn)樾薷牧诉@個(gè)數(shù)據(jù)被列入異常名錄嗎?
公司購(gòu)入車輛那些情況公司收到機(jī)動(dòng)車發(fā)票不能抵扣呀
就按照他自動(dòng)生成那個(gè),是吧
是的,按照這種生成的那個(gè)。
老師,一般情況稅負(fù)率都是多少
你好,你們主營(yíng)是什么業(yè)務(wù)的?
銷售空調(diào),家電之類的
你好,一般增值稅在1.5%左右的。
應(yīng)納稅額是1484,銷項(xiàng)金額24205,他倆相除得稅負(fù)率,對(duì)嗎?
你好,繳納的增值稅,除以不含稅銷售額。
繳納的增值稅1484,不含稅銷售額186194
你好 1484除以186194 不就可以了嗎
稅負(fù)率太低是吧
你好 是的 不算高的