你好,應(yīng)付職工薪酬貸方余額,表示你們還有沒(méi)有支付的工資 應(yīng)交稅費(fèi)借方余額表示,你們多交了,或者是有留底或者是預(yù)交了。
老師,我看了下公司科目余額表,應(yīng)付職工薪酬是貸方1792916.36元 應(yīng)付稅費(fèi)借方15437.18 實(shí)收資本貸方1000000 本年利潤(rùn)借方2899916.35分別表示什么意思老師!
借方余額貸方余額總賬賬戶借方余額貸方余額總賬賬戶短期借款庫(kù)存現(xiàn)金1000080000應(yīng)付職工薪酬銀行存款300000330000稅費(fèi)其他貨幣資金10000085000原材料實(shí)收資本600000180000生產(chǎn)成本盈余公積80000100000利潤(rùn)分配65庫(kù)存商品150000固定資產(chǎn)1000000300000累計(jì)折舊固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)貸方余額合計(jì)1460000借方余額合計(jì)1460000要求:寫(xiě)出資產(chǎn)負(fù)債表中下列項(xiàng)目的期末余額:①貨幣資金,②存貨,③固定資產(chǎn),④短期借款,⑤應(yīng)付職工薪酬,⑥應(yīng)交稅費(fèi),⑦實(shí)收資本,⑧盈余公積,⑨未分配利潤(rùn)。(
借方余額貸方余額總賬賬戶借方余額貸方余額總賬賬戶短期借款庫(kù)存現(xiàn)金1000080000應(yīng)付職工薪酬銀行存款300000330000稅費(fèi)其他貨幣資金10000085000原材料實(shí)收資本600000180000生產(chǎn)成本盈余公積80000100000利潤(rùn)分配65庫(kù)存商品150000固定資產(chǎn)1000000300000累計(jì)折舊固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)貸方余額合計(jì)1460000借方余額合計(jì)1460000要求:寫(xiě)出資產(chǎn)負(fù)債表中下列項(xiàng)目的期末余額:①貨幣資金,②存貨,③固定資產(chǎn),④短期借款,⑤應(yīng)付職工薪酬,⑥應(yīng)交稅費(fèi),⑦實(shí)收資本,⑧盈余公積,⑨未分配利潤(rùn)。(
老師,我新入職,以前的會(huì)計(jì)做的賬里面,去年少計(jì)提應(yīng)付職工薪酬借方52萬(wàn),導(dǎo)致借方余額52萬(wàn),我借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工薪酬,但是資產(chǎn)負(fù)債表不平啊,請(qǐng)問(wèn)是什么原因呢?
老師,您好,我想問(wèn)下,科目余額表中,應(yīng)付職工薪酬工資本年貸方發(fā)生額與管理費(fèi)用下工資借方發(fā)生額不一致會(huì)是什么原因?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào),申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,為什么提示這個(gè)申報(bào)不了
自己車高速過(guò)路費(fèi),在哪里開(kāi)發(fā)票
老師,工資計(jì)提發(fā)放分錄怎么做,計(jì)提的時(shí)候是只計(jì)提工資表的應(yīng)發(fā)工資金額嗎
老師您好,我公司與客戶簽訂的軟件銷售合同里包括硬件設(shè)備,購(gòu)入硬件設(shè)備時(shí)如何記賬?記庫(kù)存商品還是直接記成本?核算時(shí)是按客戶項(xiàng)目來(lái)分別核算的
公司名下有一個(gè)100%控股的子公司,認(rèn)繳100萬(wàn),實(shí)際一份沒(méi)出,賬面上長(zhǎng)投也沒(méi)有,合并報(bào)表得怎么做
老師:有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下!我有一家個(gè)體戶,是查賬征收的。主營(yíng)業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)。24年11月份開(kāi)具一張5.4萬(wàn)元的設(shè)計(jì)費(fèi)用給甲方。專票的增值稅稅款及附加稅25年1月初已繳納。這筆設(shè)計(jì)費(fèi)用甲方一直沒(méi)有支付。這期間我們的銀行開(kāi)戶行因?yàn)楹喜⒌脑颍_(kāi)戶行名稱變更。這筆設(shè)計(jì)費(fèi)用在我們?cè)偃叽傧?,甲方愿意支付,得知我們銀行開(kāi)戶行名稱稱變更,甲方要求把之前的發(fā)票沖紅,重新開(kāi)一張發(fā)票。所以四月份就沖紅了去年11月開(kāi)具的那張5.4萬(wàn)元的專票,又重新開(kāi)了一張5.4萬(wàn)元的專票。這個(gè)月要季報(bào),到電子稅務(wù)局網(wǎng)上打開(kāi)增值申報(bào)表上的開(kāi)具專票一欄數(shù)據(jù)是顯示0,不用繳納稅款,這樣對(duì)嗎?
老師你好,法人把出差飛機(jī)發(fā)票開(kāi)成個(gè)人抬頭是否可以
老師,我公司是出租市場(chǎng)攤位的,我公司交的水費(fèi),電費(fèi),供熱費(fèi),需要繳納印花稅嗎?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方有點(diǎn)稅差額0.64元用什么科目把它沖平
老師,我科目余額表里面能清晰看到銀行存款賬戶里面是有錢的,為什么錄入憑證的時(shí)候,提示我這個(gè)銀行存款余額小于0啊,請(qǐng)問(wèn)什么原因啊
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
征收資本貸方余額表示,這個(gè)是一老板投入的投資款 本年利潤(rùn)借方余額,這個(gè)表示你們虧損這些
沒(méi)有支付的工資怎么盒里做賬,前期會(huì)計(jì)做的
你好,你查一下原因,是不是有這些沒(méi)有支付要么就是多計(jì)提了。
多計(jì)提工資有什么影響
你好,你的費(fèi)用多了,應(yīng)付職工薪酬也多。
年底匯算清繳怎么調(diào)整呢老師
你好,確定這個(gè)工資沒(méi)有發(fā)的話,職工薪酬明細(xì)表賬載金額填寫(xiě)你計(jì)提的實(shí)際金額和稅收金額填寫(xiě)發(fā)放出去的。
用現(xiàn)金還是銀行
實(shí)際有支付嗎?你們得申報(bào)個(gè)稅,你申報(bào)給誰(shuí)?