你好,應(yīng)付職工薪酬貸方余額,表示你們還有沒有支付的工資 應(yīng)交稅費(fèi)借方余額表示,你們多交了,或者是有留底或者是預(yù)交了。
老師,我看了下公司科目余額表,應(yīng)付職工薪酬是貸方1792916.36元 應(yīng)付稅費(fèi)借方15437.18 實(shí)收資本貸方1000000 本年利潤(rùn)借方2899916.35分別表示什么意思老師!
借方余額貸方余額總賬賬戶借方余額貸方余額總賬賬戶短期借款庫(kù)存現(xiàn)金1000080000應(yīng)付職工薪酬銀行存款300000330000稅費(fèi)其他貨幣資金10000085000原材料實(shí)收資本600000180000生產(chǎn)成本盈余公積80000100000利潤(rùn)分配65庫(kù)存商品150000固定資產(chǎn)1000000300000累計(jì)折舊固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)貸方余額合計(jì)1460000借方余額合計(jì)1460000要求:寫出資產(chǎn)負(fù)債表中下列項(xiàng)目的期末余額:①貨幣資金,②存貨,③固定資產(chǎn),④短期借款,⑤應(yīng)付職工薪酬,⑥應(yīng)交稅費(fèi),⑦實(shí)收資本,⑧盈余公積,⑨未分配利潤(rùn)。(
借方余額貸方余額總賬賬戶借方余額貸方余額總賬賬戶短期借款庫(kù)存現(xiàn)金1000080000應(yīng)付職工薪酬銀行存款300000330000稅費(fèi)其他貨幣資金10000085000原材料實(shí)收資本600000180000生產(chǎn)成本盈余公積80000100000利潤(rùn)分配65庫(kù)存商品150000固定資產(chǎn)1000000300000累計(jì)折舊固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)貸方余額合計(jì)1460000借方余額合計(jì)1460000要求:寫出資產(chǎn)負(fù)債表中下列項(xiàng)目的期末余額:①貨幣資金,②存貨,③固定資產(chǎn),④短期借款,⑤應(yīng)付職工薪酬,⑥應(yīng)交稅費(fèi),⑦實(shí)收資本,⑧盈余公積,⑨未分配利潤(rùn)。(
老師,我新入職,以前的會(huì)計(jì)做的賬里面,去年少計(jì)提應(yīng)付職工薪酬借方52萬(wàn),導(dǎo)致借方余額52萬(wàn),我借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工薪酬,但是資產(chǎn)負(fù)債表不平啊,請(qǐng)問是什么原因呢?
老師,您好,我想問下,科目余額表中,應(yīng)付職工薪酬工資本年貸方發(fā)生額與管理費(fèi)用下工資借方發(fā)生額不一致會(huì)是什么原因?
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國(guó)外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
征收資本貸方余額表示,這個(gè)是一老板投入的投資款 本年利潤(rùn)借方余額,這個(gè)表示你們虧損這些
沒有支付的工資怎么盒里做賬,前期會(huì)計(jì)做的
你好,你查一下原因,是不是有這些沒有支付要么就是多計(jì)提了。
多計(jì)提工資有什么影響
你好,你的費(fèi)用多了,應(yīng)付職工薪酬也多。
年底匯算清繳怎么調(diào)整呢老師
你好,確定這個(gè)工資沒有發(fā)的話,職工薪酬明細(xì)表賬載金額填寫你計(jì)提的實(shí)際金額和稅收金額填寫發(fā)放出去的。
用現(xiàn)金還是銀行
實(shí)際有支付嗎?你們得申報(bào)個(gè)稅,你申報(bào)給誰(shuí)?