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老師,我想問一個問題,就是之前我們發(fā)生了一項費用,但是沒有票,然后分錄是借:應付賬款 貸:銀行存款,現(xiàn)在票又到了,該怎么做分錄呢?

2020-12-08 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-08 14:56

你好 根據(jù)你的描述 借:管理費用/主營業(yè)務成本等 增值稅 貸:應付賬款

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你好 根據(jù)你的描述 借:管理費用/主營業(yè)務成本等 增值稅 貸:應付賬款
2020-12-08
你好,這個屬于你的主營業(yè)務成本嗎?
2022-04-26
你好; 去年沒有做成本費用;這個報名費是你成本還是費用科目的?你23年結(jié)賬沒;意思要在24年做賬嗎
2024-04-09
您好,如果員工把當時借款時的借款單還回來,可以直接其他應收款和預付賬款對沖。如果還沒有辦,這樣處理也可以。
2020-10-20
一、你這個是否重復付款,還是說他借的款沒有付?根據(jù)實際情況再處理
2020-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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