你好,你這種如果使用個(gè)人所得稅核定征收屬于勞務(wù)報(bào)酬,稅率20%以上
老師你好,我們是勞務(wù)公司,建筑公司從建筑公司農(nóng)民工工資專戶上給工人發(fā)工資,勞務(wù)公司給建筑公司開勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)公司是小規(guī)模納稅人,是不是發(fā)了工資的農(nóng)民工必須要在勞務(wù)公司的個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)個(gè)稅
老師你好,我公司是一般納稅人,接了勞務(wù)分包的活,開了勞務(wù)票,我的勞務(wù)成本農(nóng)民工工資沒有在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào),我可以申請(qǐng)稅務(wù)局按勞務(wù)合同來核定征收個(gè)人所得稅稅嗎?核定征收那稅率是多少?
個(gè)人到稅務(wù)代開勞務(wù)發(fā)票給A公司,如果代開5萬元,需要繳納個(gè)人所得稅勞務(wù)報(bào)酬多少呢? A公司收到了代開勞務(wù)發(fā)票,直接計(jì)入那個(gè)科目呢?還需要申報(bào)個(gè)人所得稅?是不是A公司有了代開的勞務(wù)發(fā)票就可以不用申報(bào)民工工資?
老師,個(gè)體工商戶核定征收只核定了服務(wù),貨物及勞務(wù)沒有核定,但是開了票,現(xiàn)在個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得稅局讓把服務(wù)核定金額+上沒核定開票的金額,我可以讓稅務(wù)局給我把貨物給我做上核定呢?
老師。你好。我們公司是一般納稅人,簽訂了一份簡(jiǎn)易征收的工程施工合同。我們的成本主要是農(nóng)民工的工資,麻煩問一下這農(nóng)民工的工資我們是按照工資薪酬給他們申報(bào)個(gè)稅,還是按照勞務(wù)所得給他們申報(bào)個(gè)稅?
老師,新開辦的企業(yè),實(shí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則開業(yè)日期是4月28日,5月份有增值稅申報(bào),公司賬戶上也沒有資金流動(dòng),稅務(wù)系統(tǒng)沒有提示需要進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表的報(bào)送,是不是就不用報(bào)送財(cái)報(bào)啊?
*建筑服務(wù)*養(yǎng)護(hù)服務(wù)是開幾個(gè)點(diǎn)發(fā)票
老師,同一客戶期末既有合同資產(chǎn)又有合同負(fù)債,是不是可以互相抵消
豬場(chǎng)電費(fèi)屬于經(jīng)營(yíng)支出嗎
高新技術(shù)企業(yè),24年房租計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用,但不能加計(jì)扣除,匯算清繳申報(bào)表,填寫到a107041其他費(fèi)用里還是不填寫,研發(fā)設(shè)備折舊費(fèi)我們也沒加計(jì)扣除(不知道為什么不加計(jì)扣除),但計(jì)入了研發(fā)支出在賬目上,需要填到折舊費(fèi)用里嗎。我們火炬年報(bào),研發(fā)費(fèi)用填的是包括房租和設(shè)備折舊費(fèi)的
老師,公司房子賣出的增值稅稅率是多少
你好,我們開了一張發(fā)票給購買方,現(xiàn)在說款不能全部撥付完,要讓利一部份,這個(gè)讓利的那部分賬處如何處理
請(qǐng)問老師,單位銷售零售煙酒食品,可以開專票嗎?個(gè)人購買,開具公司發(fā)票,開專票。再報(bào)銷,這是沒問題的吧。
老師,您好!請(qǐng)教您 營(yíng)業(yè)執(zhí)照的法定代表人可以當(dāng)研發(fā)人員嗎?因?yàn)樗遣┦?,?xiàng)目是由他帶領(lǐng)的。他的一切費(fèi)用都能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用嗎?謝謝老師!
老師,公司買的小機(jī)械設(shè)備疏通鉆機(jī)1萬多塊錢,沒寫規(guī)格型號(hào)可以嗎?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
啊,這么高,那個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)工資,那個(gè)稅系統(tǒng)能不能查到員工在哪幾個(gè)地方任職?。?
你好,個(gè)稅系統(tǒng)無法查到這些,你只要按照你發(fā)的工資申報(bào)就可以了,而且這部分費(fèi)用是可以作為你的成本的
嗯嗯,要是在幾個(gè)地方任職,工資合計(jì)超過了五千,那就要交個(gè)稅,那是不是很麻煩。
而且超過的人,要交稅會(huì)反申訴我們公司,那我就要去稅務(wù)局改表,好麻煩。有什么別的辦法嗎?
你好,你只負(fù)責(zé)申報(bào)你們公司發(fā)放工資,他個(gè)人在其他地方的工資收入不需要你們管,到年底他自己匯算清繳
嗯嗯,好的
好的,明白就好,祝你成功。