你好,如果是一般納稅人,取得農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)容的發(fā)票,可以按9%計(jì)算抵扣?
實(shí)操課中,購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額普票也可以抵扣,不明白為什么可以抵扣,什么情況下進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,什么情況不可以抵扣?還是普票都不能抵,專(zhuān)票都能抵?
什么情況下,餐飲行業(yè)可以計(jì)算抵扣農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)
老師,農(nóng)產(chǎn)品普票在什么情況下可以抵扣?
收到農(nóng)產(chǎn)品的普票,什么情況下可以抵扣增值稅
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)抵扣,什么情況下用圖片這個(gè)核定扣除?什么情況下憑票扣除?什么情況下計(jì)算扣除?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
毛茶可以抵扣不?
你好,如果毛茶屬于初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,是可以抵扣的?
毛茶如送客戶(hù)就不可以抵扣,自己辦公室喝可以抵扣對(duì)嗎?
你好,自己辦公室喝可以抵扣,如果是給到職工福利也不可以抵扣?
辦公室喝可以抵扣,為什么送人和福利不可以抵扣呢?什么理由?
你好,送人的屬于業(yè)務(wù)招待。 業(yè)務(wù)招待,福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)都不可以抵扣(你可以去看一下我國(guó)稅法對(duì)這方面的規(guī)定)