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籌建期買的固定資產(chǎn)怎么入賬,直接入成本還是固定資產(chǎn)

2020-12-07 21:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-07 21:44

你好,計入固定資產(chǎn)科目中的

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快賬用戶7492 追問 2020-12-07 21:47

2020年9月交了半年的房租跨年到3月份,收到專票,銀都付怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2020-12-07 21:49

借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款

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快賬用戶7492 追問 2020-12-07 21:52

9月份算起,可是12月份剛交的,開了專票,你還沒說呢

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齊紅老師 解答 2020-12-07 21:54

開票的話,攤銷,9月算起9-12就是四個月 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款(4個月的費用)

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快賬用戶7492 追問 2020-12-07 22:05

4個月一塊攤銷嗎

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快賬用戶7492 追問 2020-12-07 22:07

要是后付費呢?先住住完在交費跨年的怎么做

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齊紅老師 解答 2020-12-07 22:28

你好,4月份一起攤銷做到12月份的,如果是后付費,要先暫估費用的

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快賬用戶7492 追問 2020-12-07 23:02

購買需要安裝的箱變二級明細(xì)寫設(shè)備還是寫箱變

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齊紅老師 解答 2020-12-07 23:22

這個要寫箱變的,比較好

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快賬用戶7492 追問 2020-12-07 23:24

設(shè)備用金科目的話,還用其他應(yīng)收款-備用金嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-08 08:24

你好,如果備用金是放在保險柜,就不需要,如果備用金支出了,就需要

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快賬用戶7492 追問 2020-12-08 08:58

我們現(xiàn)在是籌建期 從銀行支取2萬備用金 借; 庫存現(xiàn)金20000 貸;銀行存款20000 拿備用金去買東西 借;其他應(yīng)收款-備用金 20000 貸;庫存現(xiàn)金 20000 拿簽字發(fā)票沖借款順便也把錢報銷出來了 借;管理費用 20000 貸;其他應(yīng)收款-備用金 20000 然后把報銷的2萬 在放回備用金,(就這2萬來回使用) 借;庫存現(xiàn)金20000 貸;其他應(yīng)收款-備用金20000

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快賬用戶7492 追問 2020-12-08 08:58

這樣做對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-08 09:18

最后一步不用了,因為都報銷了

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快賬用戶7492 追問 2020-12-08 10:20

老師,我老是饒不過來,我拿備用金直接買了東西,用發(fā)票報銷入賬,賬上現(xiàn)金和其他應(yīng)收款都平了,那報銷的錢直接放到備用金不做賬,那賬上體現(xiàn)不到有庫存現(xiàn)金了

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齊紅老師 解答 2020-12-08 13:20

因為這個錢花掉了啊,體現(xiàn)在費用了,就不能有現(xiàn)金了啊

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