減免稅額自己手動(dòng)填寫(xiě)
申報(bào)表的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的期末余額應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表的哪一欄
增值稅申報(bào)表,一表集成那個(gè)表怎么填減免稅額?
增值稅申報(bào)表中有免稅項(xiàng)目的報(bào)表怎么填寫(xiě)?在減免稅申報(bào)表中填寫(xiě)那幾個(gè)地方?
申報(bào)增值稅填寫(xiě)了增值稅減免申報(bào)表,為什么主表不顯示減免
全額抵扣減免申報(bào),是不是當(dāng)月不繳納增值稅的情況下,不能做全額抵扣減免申報(bào)? 是不是不能填主表“23行 —應(yīng)納稅額減征額”,只能填在“表四—增值稅及申報(bào)表(稅額抵減情況表)” 和 另一張 “增值稅減免申報(bào)表” 中的 “本期發(fā)生額 ”項(xiàng)會(huì)自動(dòng)顯示, 對(duì)嗎? 填一個(gè)表 另一個(gè)表會(huì)自動(dòng)顯示,是嗎?
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,24年6月成立進(jìn)行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬(wàn)應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計(jì)12個(gè)月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊未計(jì)提,現(xiàn)在5月份要補(bǔ)計(jì)提28116.51元。如果計(jì)入制造費(fèi)用,肯定會(huì)影響本月單位成本單價(jià),可以計(jì)入到管理費(fèi)用去,只去影響本月的利潤(rùn)嗎?5月這個(gè)月我是按正常的計(jì)提。
老師,想請(qǐng)教這道題。C選項(xiàng)怎么不對(duì)呢?是因?yàn)槭墙鹑谫Y產(chǎn)嗎?所以不用公允。
老師,我公司是服務(wù)業(yè),然后收款都是個(gè)人客戶打來(lái)的,關(guān)于開(kāi)票這塊,我們沒(méi)有申報(bào)不開(kāi)票收入,雖然客戶不要求提供發(fā)票,但是我們收款的全部都是開(kāi)票的,想問(wèn)下怎樣開(kāi)票比較快,每個(gè)月開(kāi)5千多份太累人。
老師,這題的利率要怎么求出來(lái)呢?
在5月份開(kāi)具1張銷項(xiàng)發(fā)票10萬(wàn)元,6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,紅沖了,又重新開(kāi)具9萬(wàn)元的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師5月份增值稅報(bào)表如何申報(bào),以及這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
公司基本存款賬戶在網(wǎng)上登錄用戶名是什么?
老師好,我如何知道自己?jiǎn)挝皇褂玫氖鞘裁磿?huì)計(jì)制度或者準(zhǔn)則呢,
不小心刪除了自然人稅務(wù)扣繳端,也沒(méi)有備份,重新下載后沒(méi)有了以前的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)可以不去辦稅服務(wù)廳開(kāi)通扣繳客戶端數(shù)據(jù)下載功能嗎
怎么加老師怎么進(jìn)群?不知道如何學(xué)習(xí)沒(méi)人指點(diǎn)?
老板跟司機(jī)出去吃飯,報(bào)銷 做啥科目