同學(xué)你好:增值稅是價外稅,消費(fèi)稅是價內(nèi)稅,收入中不含增值稅,包含消費(fèi)稅。
老師,您好。我們公司賣小汽車,請問銷售收入的確認(rèn)是不是應(yīng)該減去消費(fèi)稅呢?比如10000的不含增值稅售價,消費(fèi)稅稅率是5%.那是不是確認(rèn)的收入是99500?為什么課堂實(shí)操4s店業(yè)務(wù)沒有涉及消費(fèi)稅這塊呢?
老師我公司是一家小規(guī)模公司,經(jīng)營電商平臺,該平臺上商家自行負(fù)責(zé)商品采購,銷售及發(fā)貨,我司只提供商家與消費(fèi)者的平臺,我們平臺充值了10萬元的電子卡并向消費(fèi)者出售并開具了電子普通發(fā)票(不征稅發(fā)票),可以確認(rèn)收入為10萬元,那成本該如何確認(rèn)呢??關(guān)于消費(fèi)者在平臺上消費(fèi),購物卡的金額是直接轉(zhuǎn)到商家的,商家是否要開票,怎么開?會計(jì)分錄怎么做??
1、第三問算消費(fèi)稅時為什么不用20*10% 2、第三問是賒銷,計(jì)稅時間有合同的應(yīng)該按照合同約定啊,合同約定是10月31日,那么9月的時候還不應(yīng)該算消費(fèi)稅呢吧 3、第五問,如果在第三問中確認(rèn)了收入的實(shí)現(xiàn),那么第五問中應(yīng)該也確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)并增值稅銷項(xiàng)稅啊,但第五題的答案中沒有把第三問的銷售算進(jìn)去為什么呢
甲汽車制造廠為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生如下業(yè)務(wù):1)將自產(chǎn)的一輛乘用車(氣缸容量2.0升)用于管理部門使用,同類汽車不含增值稅售價為300000元,該汽車成本150000元,消費(fèi)稅稅率為5%(2)1月用自產(chǎn)的乘用車20輛投資于某客運(yùn)公司,同類乘用車不含增值稅平均售價130000元,最高售價150000元,實(shí)際成本100000元,消費(fèi)稅稅率為5%(3)按200萬元的價格(不含增值稅)銷售“超豪華小汽車1輛給乙汽車門店,并開具了增值稅專用發(fā)票,甲小汽車生產(chǎn)企業(yè)銷售的“超豪華小汽車”成本為120萬元,消費(fèi)稅率為25%,乙汽車門店為增值稅一般納稅人,本年1月對取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證。乙汽車門店將購入的“超豪華小汽車”對外零售,取得不含增值稅收入250萬元,以上款項(xiàng)均已收到(共47分)(1)計(jì)算甲汽車制造廠的應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅(2)對甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理(3)對乙汽車門店進(jìn)行增值稅和消費(fèi)稅的計(jì)算和賬務(wù)處理。這是完整題目
老師請問下,我們是出售需要安排調(diào)試服務(wù)非標(biāo)設(shè)備公司,我們在金蝶系統(tǒng)確認(rèn)時,是按銷售出庫確認(rèn)還是按銷售開票進(jìn)行確認(rèn)比較好呢?如果是按銷售出庫確認(rèn),那出庫時會計(jì)分錄應(yīng)為:借:合同資產(chǎn) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 開票時:借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 主營業(yè)務(wù)收入,這樣對嗎?在銷售出庫時不產(chǎn)生納稅義務(wù),在實(shí)際開票時才產(chǎn)生,這樣可以嗎?
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應(yīng)付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表?。咳ツ甑哪陥蠖家呀?jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
那消費(fèi)稅要申報嗎?那消費(fèi)稅還確認(rèn)了收入,不會導(dǎo)致企業(yè)收入虛增嗎?
同學(xué)你好,消費(fèi)稅是需要申報繳納的;因?yàn)橄M(fèi)稅是價內(nèi)稅,故收入中是包含消費(fèi)稅的,消費(fèi)稅計(jì)提時是計(jì)入稅金及附加的,結(jié)轉(zhuǎn)時候也是沖減了當(dāng)期損益的。
好的,謝謝!
不客氣的,滿意記得給老師好評。