你好 正確處理是 更正申報(bào)?
老師,之前兩個(gè)月的個(gè)稅沒有給人家申報(bào),那是不是可以在這個(gè)月累計(jì)申報(bào)3個(gè)月的,三個(gè)月工資合計(jì)填寫在本期收入就可以了吧
老師,個(gè)稅申報(bào)工人工資,我之前幾個(gè)月都忘記給一位員工申報(bào)了,這個(gè)月我可不可以把之前幾個(gè)月的一起申報(bào)了,比如員工工資4000元,我給他報(bào)三個(gè)月的12000,一起填到6月份,然后他入職時(shí)間是2021.1月,之前幾個(gè)月只給他交社保,沒有工資,然后4月開始給他計(jì)算工資,我看了申報(bào)表是加計(jì)扣除也是30000元,所以計(jì)算稅款的時(shí)候也是不用交稅的,我這么申報(bào)可以嗎?
老師,請問下年終獎(jiǎng)和工資合拼申報(bào)是下個(gè)月申報(bào)個(gè)稅時(shí)將將獎(jiǎng)金和12月工資合計(jì)數(shù)填列在工資收入那列嗎?有人說合拼申報(bào)是全年收入來算,這個(gè)全年其實(shí)也就是按12月工資+年終獎(jiǎng)的數(shù)填在下月申報(bào)收入欄中,在個(gè)稅系統(tǒng)自動累計(jì)的全年數(shù)吧?
老師,之前沒成立公司時(shí),3 月份 有請員工,公司是 6 月成立的, 這個(gè)月一起發(fā)了前 3 個(gè)月 工資,是不是這個(gè)月工資還是零申報(bào),下個(gè)月就按照這個(gè)月發(fā)的累計(jì)工資申報(bào)個(gè)稅
老師,之前沒成立公司時(shí),3 月份 有請員工,公司是 6 月成立的, 這個(gè)月一起發(fā)了前 3 個(gè)月 工資,是不是這個(gè)月工資還是零申報(bào),下個(gè)月就按照這個(gè)月發(fā)的累計(jì)工資申報(bào)個(gè)稅
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
把之前9月份和10月份的申報(bào)表更正申報(bào)嘛,稅款都交了還可以更正申報(bào)啊
你好 可以更正申報(bào)的?
那我做了累計(jì)申報(bào),沒事吧
你好 正確處理是更正申報(bào)?