你好 借:應(yīng)付職工薪酬---工資 200 貸:銀行存款? 200
#提問#,老師,我們公司供應(yīng)鏈公司,貨源公司給我們貨,我們給司機(jī)拉貨,現(xiàn)在公司獎(jiǎng)勵(lì)了3個(gè)司機(jī),1人200元,用現(xiàn)金給他們司機(jī)的,這怎么做賬呀
#提問#,老師,我們公司供應(yīng)鏈公司,貨源公司給我們貨,我們給司機(jī)拉貨,現(xiàn)在公司獎(jiǎng)勵(lì)了3個(gè)司機(jī),1人200元,用現(xiàn)金給他們司機(jī)的,這怎么做賬呀
#提問#,老師,我們公司有運(yùn)費(fèi)那一塊業(yè)務(wù),司機(jī)幫上游公司運(yùn)貨,我們公司先給他預(yù)支了3萬元,但是上游公司回款給我們公司只能回2萬元,我們公司是供應(yīng)鏈公司,上游公司給我們獲,我們找司機(jī)運(yùn),這虧損的1萬怎么處理呀
怎么計(jì)提發(fā)放工資和保險(xiǎn) 麻煩把個(gè)人和公司的部分分開寫 具體寫一個(gè)數(shù) 不用公積金
老師,為什么二手車市場開的那個(gè)統(tǒng)一發(fā)票在我們單位電子稅務(wù)局能看到呢?能看到,是不是我們不用給對(duì)方再開票了?就按照這個(gè)票,下個(gè)月初交稅呢?票我們自己能沖紅嗎?還是必須得開票的那個(gè)二手車那邊沖呢?
老師,請(qǐng)問計(jì)算凈現(xiàn)值的時(shí)候?yàn)槭裁?00萬、500萬不考慮折舊抵稅收益
老師,我們是一家商貿(mào)企業(yè),每月要結(jié)算成本和利潤,但是當(dāng)月采購的貨品未必當(dāng)月開票,當(dāng)月開票的貨品有可能是前期出庫的貨品。那么我們統(tǒng)計(jì)銷售金額的時(shí)候應(yīng)該按當(dāng)月出庫金額算還是按當(dāng)月開票金額算?
開出去的票收不回來票怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,如果企業(yè)資產(chǎn)超過5000萬會(huì)被升為一般納稅人嗎
進(jìn)口關(guān)稅會(huì)計(jì)分錄 111111
淘寶上購買刻章,買回來幫客戶印字的,也是進(jìn)管理費(fèi)用嗎
淘寶上買刻章,是進(jìn)管理費(fèi)用嗎
淘寶上買刻章,是進(jìn)管理費(fèi)用嗎
老師,司機(jī)不是我們的員工
你好, 這個(gè)雖然不是你們的員工,但是你們公司享受了他們的服務(wù),因此也需要通過應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目來核算的
我們公司平時(shí)是給他們司機(jī)付運(yùn)費(fèi)的
是的,這個(gè)運(yùn)費(fèi)是另外支付的,你要考慮到這個(gè)運(yùn)費(fèi)對(duì)方是需要給你發(fā)票的
但是掛應(yīng)付職工薪酬-工資,那這個(gè)科目不是一直都有余額嗎?我們又沒有做在工資表里
你好,這個(gè)要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的,根據(jù)你的描述,建議放在銷售費(fèi)用---獎(jiǎng)勵(lì)金這個(gè)科目的