你好: 余額直接抄最后余額。借方,貸方累計數(shù),填寫合計數(shù)。 后面的明細,也僅填各明細余額。
你好,老師。在手工帳中管理費用多欄式明細賬里,我這個2月份本月合計下的過次頁的數(shù)應該按本月合計填嗎,還是按本年累計數(shù)填。。
長期待攤費用用多欄明細賬,本月合計 和累計數(shù)怎么算 我這樣寫對嗎
想問下,做21年匯算清繳時,資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整明細表中長期待攤費用的”原值”“本年折舊、攤銷額”“累計折舊、攤銷額”這三欄怎么填呀
上月發(fā)生倉庫除草砍樹預防火災這些費用有九萬多我計入了長期待攤費用,然后這樣開始攤銷要怎么做呢?借管理費用明細寫啥比較好啊
請問老師,辦公室裝修大額發(fā)票怎么入賬? 借:長期待攤費用 貸:銀行存款 下月攤銷 借:管理費用-辦公室累計折舊 貸:長期待攤費用 這樣對嗎?
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務局是找公司還是個人?
老師您好,我日常整理裝訂進項稅抵扣發(fā)票,是按發(fā)票記賬日期整理裝訂還是按發(fā)票抵扣日期整理裝訂
我自己記的亂了 就是比如我這個借方入了6000 明細科目是修地面 6000下月比如計提1000 就是后面的明細我不知道咋寫 明細就是寫個–1000 本月合計也是負1000 累計數(shù)是咋寫 是6000-1000 寫5000嗎
你好: 后面的明細均是正數(shù),每月攤銷時,填負數(shù)。 老師這邊看清楚表格,所以只能告訴你填寫的方法。
就是我說的后面的明細 累計數(shù)應該是正數(shù) 就是原來沒計提的數(shù)減去計提的數(shù) 剩下的數(shù)?對吧 到年末的時候剩下的正數(shù) 就是沒計提完的
你好: 對的,給個好評喲!加油!