同學您好, 實際中,是根據(jù)營業(yè)收入%2B營業(yè)成本
老師,請問印花稅購銷合同金額怎么計算
老師,請問印花稅的計稅金額是怎么算的。
老師你好,請問印花稅是含稅金額計算還是不含稅計算的?
老師請問印花稅計稅依據(jù)的進項稅金額是按價稅合計的金額算嗎?
老師好!請問印花稅是按照合同的不含稅金額計算嗎?還是依照含稅金額計算
怎么作廢之前開具的紙質(zhì)發(fā)票,開發(fā)票的稅盤已經(jīng)注銷掉了,那要怎么作廢
公司買車,停車位費用,計入什么科目
購進的紅酒說是招待、擺臺以及甜點使用的,這種咋做區(qū)分啊
咨詢下:銀行賬戶大額出款,公對公,目前需要提供合同或協(xié)議嗎?
老師,請問公司購買酒水作為業(yè)務招待費,在購進和領(lǐng)用時需要繳納印花稅嗎
老師,企業(yè)應付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,財報怎么改?
老師想問下24年11月收到一張普票,次年6月對方又把這張票沖紅了,重新補了一張專票,我們這邊要怎么處理啊
老師你好!個稅申報經(jīng)營所得,到年底會按工資合并一起核算個稅嗎?
我們出口的結(jié)算方式是人民幣,報關(guān)單也是人民幣,請問,這個能報出口退稅嗎。
這個資料二,我理解不好,不應該是賬上不能確認收入是0,稅法說是收到貨款記入當期應納稅所得額是20,應該是遞延所得稅負債才是,答案是遞延所得稅資產(chǎn),幫忙求解,謝謝,詳細一點哈,謝謝老師
采購成本和銷售收入呀。這個是針對購銷合同是嘛,是不含稅金額嘛,
那比如其他的那些合同,都是扣掉稅額作為計稅依據(jù)嘛
實際是根據(jù)合同金額算印花稅的