你好! 比如: 借庫存現(xiàn)金 貸管理費用…差旅費
報銷人員多給付了一部分錢,怎么給沖回來,分錄怎么做
老師好,報銷時出納金額多付了,員工以銀行存款退回怎么做分錄
老師你好,多給員工報銷的錢退回分錄怎么做?
老師你好,多給員工報銷的錢退回分錄怎么做?
老師您好 給員工報銷付錢的時候給一個人多付了500元 人家退回來了該如何做賬
交通費是實報實銷吧,交通補貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
費用類可以計入貸方?
實際工作中,可以記入管理費用…辦公費(借方負數(shù))
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝