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留底退稅,打到公司賬戶怎么做分錄

2020-12-04 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-04 16:11

你好? ? 借銀行存款 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅。? 你留抵的進項稅? 還在進項稅科目的話就這樣做? ?

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快賬用戶4399 追問 2020-12-04 16:12

年末轉(zhuǎn)到未交增值稅借方了,可以嗎

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-04 16:20

你好? ? ? 可以的。 你可以結(jié)轉(zhuǎn)到時對應的沖未交增值稅?

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你好? ? 借銀行存款 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅。? 你留抵的進項稅? 還在進項稅科目的話就這樣做? ?
2020-12-04
同學你好!這個的話 借:銀行存款 ? ? 貸:應交稅費-未交增值稅
2020-11-06
你好! 在實際收到留抵退稅款項時,按收到留抵退稅款項的金額,借記“銀行存款”科目,貸記“應交稅費—增值稅留抵稅額”科目。 納稅人將已退還的留抵退稅款項繳回并繼續(xù)按規(guī)定抵扣進項稅額時,按繳回留抵退稅款項的金額,借記“應交稅費—應交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應交稅費—增值稅留抵稅額”科目,同時借記“應交稅費—增值稅留抵稅額”科目,貸記“銀行存款”科目。
2022-06-29
你好 借銀行 貸進項轉(zhuǎn)出?
2022-04-27
。您好,借銀行存款貸應交稅費留抵退稅。
2022-07-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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