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#提問#老師,去年有一張服務費的發(fā)票認證了,因公司是開發(fā)軟件和銷信硬件公司,當時是把這個稅金按公攤算出來的計入軟件交稅,現(xiàn)在要沖紅,我應該怎么算這個稅款?

2020-12-04 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-04 14:55

同學你好,你的問題描述老師不是非常明白,能否將問題表述更直觀一些,以便老師更好地回答你的問題哦

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快賬用戶9205 追問 2020-12-04 15:00

我是不知道去年認證的發(fā)票,這個月要轉出,可是這個稅要怎么算?

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快賬用戶9205 追問 2020-12-04 15:01

因為去年這張發(fā)票是算軟件進項,用公攤計算的

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快賬用戶9205 追問 2020-12-04 15:02

因為我第一次碰到要沖紅軟件的

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快賬用戶9205 追問 2020-12-04 15:05

就是我這個計算公攤的稅款也要把沖紅的計上,還是不要計上?直接申報時轉出就可以?

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齊紅老師 解答 2020-12-04 15:51

同學你好,企業(yè)發(fā)生的銷售退回在實務中,不用做進項轉出,直接做銷項紅沖就好,申報時也不用做進項轉出

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快賬用戶9205 追問 2020-12-04 15:53

沖紅的稅不用進項轉出?是我公司退供應商的哦,也認證了

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齊紅老師 解答 2020-12-04 16:12

如果是退貨行為,根據(jù)紅沖發(fā)票金額做退貨會計處理? 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅轉出,再做進項轉出申報 ? ? ? ? ??

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快賬用戶9205 追問 2020-12-04 16:18

好的,那當時是用公攤計算軟件的一部份稅,那現(xiàn)在不用管軟件還是硬件,全額稅款轉出嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-04 16:44

同學你好,是的,不用管之前對應的分攤稅,按退票金額來處理就好

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快賬用戶9205 追問 2020-12-04 16:45

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-12-04 17:10

好的,歡迎再次提問

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相關問題討論
同學你好,你的問題描述老師不是非常明白,能否將問題表述更直觀一些,以便老師更好地回答你的問題哦
2020-12-04
您好,關于九月這張發(fā)票,建議咨詢當?shù)囟悇站?,因為各地關于這個軟件產品,即征即退的方法不太一樣。那么關于開票的話,其實要求相當于有兩點,第一就是開票的內容的型號要與阮著上面的名稱、型號以及合作合同里的名稱型號保持一致。其次就是軟著,必須是原始取得,也就是他的取得方式必須是原始取得。
2021-10-19
您好,關于九月這張發(fā)票,建議咨詢當?shù)囟悇站郑驗楦鞯仃P于這個軟件產品,即征即退的方法不太一樣。那么關于開票的話,其實要求相當于有兩點,第一就是開票的內容的型號要與阮著上面的名稱、型號以及合作合同里的名稱型號保持一致。其次就是軟著,必須是原始取得,也就是他的取得方式必須是原始取得。
2021-10-19
同學你好 開技術服務和硬件的發(fā)票就可以
2022-07-18
你好;? ?做成成本去處理 ; 計入成本? ?
2023-02-08
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