同學你好,你的問題描述老師不是非常明白,能否將問題表述更直觀一些,以便老師更好地回答你的問題哦
#提問#老師,去年有一張服務費的發(fā)票認證了,因公司是開發(fā)軟件和銷信硬件公司,當時是把這個稅金按公攤算出來的計入軟件交稅,現(xiàn)在要沖紅,我應該怎么算這個稅款?
老師,我9月開了一張發(fā)票,公司要申請計征即退的,但是發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開出來沒有對應的軟件型號,擔心辦理不了退稅,這個月就想紅沖,目前沒有發(fā)票,這個月的進項發(fā)票有租金發(fā)票開回來,申報不用交稅,但是9月這張發(fā)票還能按照正常退稅回來,到時候再按軟件型號開正確的發(fā)票出來,應該怎么做呢?計征即退的軟件發(fā)票開具有什么要求呢
我公司是深圳專業(yè)技術服務業(yè),專門研發(fā)硬件和軟件的公司,最近公司簽訂了一個廣西項目合同,其中包含一個農業(yè)應用系統(tǒng),這個項目里面包含水電氣系統(tǒng)的安裝,還有我公司硬件、軟件的部署,現(xiàn)在水電氣系統(tǒng)外包給廣西的公司做了,想問現(xiàn)在怎么開票報稅?謝謝老師。
請問老師,銷售方于21年開給我公司一張發(fā)票,我公司已的抵扣認證?,F(xiàn)銷售方因稅率開錯要重新開發(fā)票。我公司開了紅字信息表?,F(xiàn)銷售方已開了紅沖的發(fā)票和正確的藍字發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么入帳。是把21年入帳的紅沖回來然后記正確的藍字發(fā)票?
#提問#老師 有個物流公司本來在軟件里能找車拉貨,但物流公司沒按規(guī)定用軟件里的車,用了外邊一輛車送的貨,導致軟件里開不了發(fā)票,貨車司機還要錢的,但不給提供發(fā)票,我們銷售沒辦法,對方耍無賴。貨車司機發(fā)了個個人卡,我們把錢轉過去了。但發(fā)票銷售讓另一家開的沒有關聯(lián)的物流公司幫忙開的發(fā)票,也打了款,又通過個人卡轉到我們微信上,怎么做賬老師,這到微信上的錢怎么提出來花?這一筆款正常只能打一次款,有一張發(fā)票。
老師小企業(yè)會計準則去年收入是借應收賬款20000帶主營業(yè)務收入20000,成本是借主營業(yè)務成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
請問老師,甲單位賬面其他應收款,有很大的金額接近3000萬元,有的很多年了,一直掛著,請問老師,這個有什么稅收風險么?對方都是企業(yè)的。
老師 2018年發(fā)生的業(yè)務 公司向客戶支付貨款 沒要發(fā)票 貨物已經采購進來了 也沒做賬 預付款一直掛著 這種業(yè)務要怎么處理
老師,計提壞賬準備,本期結轉損益時,信用減值損失需要結轉嗎?
老師 租場地費應該怎么開票?稅目是什么?
請問老師,單位給汽車上的交強險需要申報印花稅么?
匯算清繳固定資產納稅調整明細版中本年折舊、攤銷額是填寫本年發(fā)生額嗎
企業(yè)出租不動產,租賃期是1月1日到12月月末。 每年3月份一次性收取全年租金。 那么企業(yè)所得稅確認收入是一次性全額確認到一季度里還是按各季度均勻分配呢?
匯算清繳的資產原值是填寫期末余額嗎?
請問商貿公司的毛利率是多少范圍的?員工工資的成本占比是多少的
我是不知道去年認證的發(fā)票,這個月要轉出,可是這個稅要怎么算?
因為去年這張發(fā)票是算軟件進項,用公攤計算的
因為我第一次碰到要沖紅軟件的
就是我這個計算公攤的稅款也要把沖紅的計上,還是不要計上?直接申報時轉出就可以?
同學你好,企業(yè)發(fā)生的銷售退回在實務中,不用做進項轉出,直接做銷項紅沖就好,申報時也不用做進項轉出
沖紅的稅不用進項轉出?是我公司退供應商的哦,也認證了
如果是退貨行為,根據(jù)紅沖發(fā)票金額做退貨會計處理? 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅轉出,再做進項轉出申報 ? ? ? ? ??
好的,那當時是用公攤計算軟件的一部份稅,那現(xiàn)在不用管軟件還是硬件,全額稅款轉出嗎?
同學你好,是的,不用管之前對應的分攤稅,按退票金額來處理就好
好的,謝謝老師!
好的,歡迎再次提問