你好? ? 這個(gè)是成本。? 沒有發(fā)票 你做成本核算。 匯算調(diào)整處理? ?
培訓(xùn)公司收學(xué)員學(xué)費(fèi)代收代繳給學(xué)校,收到收據(jù),支付的款項(xiàng)是476730.45,收據(jù)寫的款項(xiàng)是476731.45,這個(gè)多出來的1元如何入賬,之前收到的學(xué)費(fèi)是直接通過公戶打錢給學(xué)校。分錄怎么做,8月收到收據(jù)。轉(zhuǎn)錢給學(xué)校的分錄,我是做了借:其他應(yīng)付款貸:銀行,現(xiàn)在其他應(yīng)付不平。
學(xué)校收到培訓(xùn)款,有一部分打給學(xué)員做生活費(fèi),這個(gè)不能提供發(fā)票,怎么處理
有老師知道,做技能培訓(xùn)學(xué)校的賬是怎么處理的嗎,人社局要審計(jì)各學(xué)校的賬,要求定點(diǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)應(yīng)單獨(dú)設(shè)立就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼賬,這個(gè)賬是不是和學(xué)校報(bào)稅的賬不一樣呢,學(xué)校每個(gè)縣都有培訓(xùn)點(diǎn),都屬于一所學(xué)校,培訓(xùn)補(bǔ)貼賬是做到一起,還是每個(gè)定點(diǎn)培訓(xùn)點(diǎn)單獨(dú)做賬,每個(gè)定點(diǎn)培訓(xùn)點(diǎn)的賬附的單據(jù)還要原件,這樣和報(bào)稅的賬的單據(jù)就發(fā)生沖突了?
做學(xué)歷提升的企業(yè),收取學(xué)生學(xué)費(fèi)后,大部分錢是要交給學(xué)校的,也就掙個(gè)差價(jià),收取學(xué)生學(xué)費(fèi)企業(yè)給學(xué)生開票,企業(yè)把學(xué)費(fèi)交給學(xué)校,學(xué)校給企業(yè)開票,達(dá)到了多少名額學(xué)校會給返點(diǎn)款,學(xué)校要求企業(yè)開發(fā)票,這個(gè)返點(diǎn)款企業(yè)怎么開票給學(xué)校呢?
老師,我們是駕駛員培訓(xùn)學(xué)校,然后又有一個(gè)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校。技能培訓(xùn)學(xué)校招收到的學(xué)員委托給駕校培訓(xùn),因?yàn)橹挥旭{校才有駕培平臺系統(tǒng)才能培訓(xùn)學(xué)員。現(xiàn)在稅局來查賬,說我們招收的學(xué)員入培訓(xùn)學(xué)校的賬的這部分應(yīng)該算是駕校的收入才對。他們這樣說合理嗎?我們有什么反駁的理由嗎
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
稅務(wù)局說可以做我們的成本列支出,但是報(bào)稅要扣除這個(gè)
?你好? ? 是的。? 就是我上面說的匯算要調(diào)增處理? ??
我們的支出基本是這個(gè)最多,沒有正規(guī)發(fā)票,這個(gè)又不能讓學(xué)員去開發(fā)票,這個(gè)情況可以怎么處理
?你好? ? 讓對方開票給那你們。 不然 你無法稅前扣除的。這個(gè)沒有更好的辦法的? ?
好的謝謝
沒事的。 希望能幫到你? ?