您好 現(xiàn)在建立賬套應(yīng)該期初數(shù)是9月份的期末余額
老師,交接過來的帳是從4-9月的賬本,記賬憑證,那么現(xiàn)在建立賬套應(yīng)該期初數(shù)是不是從10月開始建賬,小規(guī)模企業(yè),
老師,小規(guī)模納稅人,前期是請(qǐng)的代理記賬,現(xiàn)從7月份開始自己做賬。請(qǐng)問下:自己公司新買了一個(gè)賬套,想直接從7月份開始建賬,7月份之前的后期才能移交過來,那期初數(shù)據(jù)可以后面在錄入嗎?
老師,3月之前的賬都是亂的,數(shù)據(jù)都不平,我現(xiàn)在是中途建賬從4月開始,直接錄期初數(shù),但是不平,怎么辦?又急著開股東會(huì)沒東西拿出來
新開小規(guī)模,9月22日成立,老板在當(dāng)天現(xiàn)金墊付整年租金,在10月進(jìn)行零申報(bào)第三季度,資負(fù)表季末季初資產(chǎn)這時(shí)填了0.01,其它應(yīng)付款100,那建賬時(shí)租金如何處理,租賃合同是在9月22日簽的,建賬應(yīng)從9月22日開始嗎?建賬若從9月開始,有了開辦費(fèi),卻零申報(bào),這樣是不是矛盾了?應(yīng)如何處理?
老師,這個(gè)月從代賬公司接過來一個(gè)小規(guī)模的賬,現(xiàn)在需要重新建帳套,錄入期初數(shù)據(jù),我是只需要錄入去年12月的期末余額就可以嗎
老師,付了一年租金給房東,房東不開票,我們白條入賬——借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。還是借:預(yù)付賬款,貸,銀行存款,然后每月做攤銷,哪一種是對(duì)的啊
為了研發(fā),房屋建筑能做研發(fā)費(fèi)用嗎
這兩題有點(diǎn)不理解 ? ?需不需要承擔(dān)給付保險(xiǎn)金是責(zé)任呢
老師您好!請(qǐng)問進(jìn)了一批貨產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)!因?yàn)閯偨邮止?!也不清楚這批貨賣完沒有,我該怎么處理這個(gè)運(yùn)費(fèi)?
老師,請(qǐng)問下我公司是業(yè)主方,施工方賬戶異常,我公司代施工方支付農(nóng)民工工資至農(nóng)民工個(gè)人賬戶上,我公司需要代扣代繳農(nóng)民工工資的個(gè)人所得稅嗎?
6月財(cái)務(wù)憑證借應(yīng)付款做成了借:應(yīng)收款1600 貸:伙食收入1600 做7月財(cái)務(wù)憑證怎么改正上月的錯(cuò)誤啊,老師能教我一下嗎
公司有股東投入實(shí)收資本,現(xiàn)在要退股了,那些實(shí)收資本怎么處理,可以零元轉(zhuǎn)讓嗎
出差補(bǔ)助不會(huì)算到工資里吧,社保基數(shù)也不會(huì)算吧
老師,麻煩幫我審個(gè)合同,主要審核細(xì)節(jié) 有沒有數(shù)據(jù)錯(cuò)誤哈,合同在圖片那里
老師您好請(qǐng)問我們是知識(shí)產(chǎn)權(quán)小規(guī)模,下個(gè)月改成一般納稅人稅率是6個(gè)點(diǎn)吧
那如果建立了一個(gè)4月開始的,是不是要改過來
建立了一個(gè)4月開始的 那要從4月份開始錄入記賬憑證了
問題是4月份人家已經(jīng)有賬本了
那要建立10月開始的帳套
4-9月都有賬本
是啊,那怎么辦
把那個(gè)賬套作廢
還是怎么處理
把那個(gè)賬套作廢 重新建立
用友T3軟件記賬
能徹底消除不
把帳套刪除 可以徹底消除
用友的軟件
帳套刪除 資料全部刪除的?
還有用友軟件里面,T3,是否需要設(shè)置供應(yīng)商和客戶科目,有必要嗎,就是指定科目的時(shí)候,還是直接指定二級(jí)科目就可以了,不用特別區(qū)分供應(yīng)商和客戶
您供應(yīng)商和客戶不核算到具體單位?