你好!是可以的,組織機(jī)構(gòu)代碼證填寫(xiě)在稅號(hào)就可以
我們?nèi)ソY(jié)工程款,對(duì)方是部隊(duì),警備區(qū),對(duì)方只有組織機(jī)構(gòu)代碼證,沒(méi)有納稅識(shí)別號(hào),我們能給人家開(kāi)票嗎?
老師,我們老板從去年12月開(kāi)始另外注冊(cè)了一家公司,現(xiàn)在還在建廠房中,公司還沒(méi)申請(qǐng)到一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人的,幫忙建廠房的承包商第一次要結(jié)工程款的時(shí)候給我們公司開(kāi)的發(fā)票是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,現(xiàn)在他們說(shuō)要把這發(fā)票回收回去作廢掉,重新給我們開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的普票,這樣子應(yīng)該不妥吧?我們應(yīng)該要求對(duì)方開(kāi)的就是專(zhuān)票才對(duì)吧?如果是普票的話(huà)對(duì)于以后我們公司廠房辦理房產(chǎn)證是不是有影響或者是直接辦不了?
老師,實(shí)際生活中做賬,這個(gè)發(fā)票的備注欄的個(gè)人所得稅由付款方代扣代繳,誰(shuí)會(huì)真去做呀,反正我們公司從來(lái)沒(méi)有代扣代繳過(guò),我們只對(duì)自己的正式員工代扣代繳過(guò),國(guó)家不去扣,交給我們?nèi)タ?,誰(shuí)能那么自覺(jué)呢,再說(shuō)我們還要采集信息,然后還要申報(bào),然后我們還要扣下對(duì)方的個(gè)稅費(fèi)用,人家才不干呢,實(shí)務(wù)中,你們都中規(guī)中矩給代開(kāi)的發(fā)票做代扣代繳嗎,稅務(wù)局要查嗎
老師,實(shí)際生活中做賬,這個(gè)發(fā)票的備注欄的個(gè)人所得稅由付款方代扣代繳,誰(shuí)會(huì)真去做呀,反正我們公司從來(lái)沒(méi)有代扣代繳過(guò),我們只對(duì)自己的正式員工代扣代繳過(guò),國(guó)家不去扣,交給我們?nèi)タ?,誰(shuí)能那么自覺(jué)呢,再說(shuō)我們還要采集信息,然后還要申報(bào),然后我們還要扣下對(duì)方的個(gè)稅費(fèi)用,人家才不干呢,實(shí)務(wù)中,你們都中規(guī)中矩給代開(kāi)的發(fā)票做代扣代繳嗎,稅務(wù)局要查嗎
老師,下午好,我想問(wèn)一下對(duì)方公司沒(méi)辦法給我們公司開(kāi)發(fā)票,我這邊可以公對(duì)公給對(duì)方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?對(duì)方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開(kāi)建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項(xiàng)在匯算清繳時(shí)調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒(méi)有任何的業(yè)務(wù)往來(lái),是他們?cè)谖覀児緬炜苛艘粋€(gè)小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)出給真正的施工老板,但是施工老板有個(gè)養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對(duì)公賬戶(hù)上往來(lái)款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎?但是這筆錢(qián)給出去就不會(huì)有下文了
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà),7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢(qián)跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
可以開(kāi)專(zhuān)票還是普票
你好!開(kāi)普票就可以的,專(zhuān)票會(huì)產(chǎn)生滯留票
那稅號(hào)那位置就填組織機(jī)構(gòu)代碼證嗎
你好!是的,就是這樣處理
好,謝謝老師
不客氣 歡迎下次提問(wèn)滿(mǎn)意請(qǐng)好評(píng)謝謝