您好 請問是期初建賬么
用友 T3做的賬,顯示不平,請問是哪出來問題?怎么去查對?對用友軟件不熟悉
請問資產(chǎn)總額跟負(fù)債對不上,問題出哪里?用友軟件做賬
我要把用友賬套倒在金蝶軟件上,初始化數(shù)據(jù)填的都是用友最后一期的余額表數(shù)據(jù),可是顯示試算不平衡,這個怎么能看出來是那的問題出錯了
請問老師,用友軟件月末結(jié)賬顯示未通過工作檢查,不可以結(jié)賬是什么問題呢?謝謝!
用友軟件t3財務(wù)報表,資產(chǎn)負(fù)債表不平,怎么能快速處理?現(xiàn)在可以肯定在往來科目中出現(xiàn)的問題
老師您好,我申請出口退稅時,需要填寫匯率管理,請問我8月出口是以人民幣結(jié)算的,我天的幣種是人民幣嗎?然后匯率100對嗎?還是填1? 匯率單位是100,
老師,請問公司裝修花了15萬,需要計入長期待攤費(fèi)用每月攤銷嘛?可不可以一次性計入管理費(fèi)用
請問老師,一般納稅人小微企業(yè)在日常的進(jìn)項發(fā)票的獲取中為什么總要給開票方支付稅點,這個稅點最終以什么方式回來?還是說純虧?
老師,小規(guī)模銷售達(dá)500萬轉(zhuǎn)一般納稅人,如9月總銷480萬,那申請10月轉(zhuǎn)一般納稅人也是可以的吧?
老師 7月買了個水泵4200 我做的分錄是借固定資產(chǎn)3716.81 待認(rèn)證進(jìn)項稅款 483.19 貸銀行存款 4200 但是8月份 退回去了水泵 然后重新買了一個水泵跟上次型號不一樣,這個7月份的哪個購買水泵怎么沖分錄?
50萬的實收資本13萬原股東賣給新股東,然后新股東給公司打款13萬,怎么沖50萬啊,如何入賬,是不是缺什么
老師,之前出庫給客戶的產(chǎn)品,因某種原因不再收歌,我司領(lǐng)導(dǎo)己簽字,也沒有給客戶開發(fā)票,這種情況賬務(wù)怎么處理更合理
50萬實繳,13萬轉(zhuǎn)讓,賬上如何入賬,現(xiàn)在有13萬的銀行入賬
收到裝修發(fā)票,包工包料的,發(fā)票內(nèi)容有門,窗,刷墻之類的如何入賬
我這里有一家小規(guī)模公司:4月、5月份的庫存商品忘記入賬了,現(xiàn)在我可以反結(jié)賬,再重新入這個庫存的嗎?有影響的嗎?第二季度已經(jīng)報稅了。
是的,11月份建賬的
那您看下建賬的期初數(shù)據(jù)是否平的
老師,怎么查看?真的很不會用友這軟件
您這些數(shù)據(jù)根據(jù)什么錄入的?
根據(jù)之前那會計手上留下的數(shù)據(jù)填的
會計手上留下的數(shù)據(jù) 是平的么
不是,應(yīng)該是留存收益沒填進(jìn)去,晚點我試下
首先您要保證您接手的數(shù)據(jù)是平衡的 不然隨便您怎么填 軟件也平不了啊
之前會計9月就走了,我11月過來,根據(jù)收支做的11月期初數(shù)
應(yīng)該根據(jù)9月份的科目余額表期末數(shù)
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問