你好,是的,是這樣處理的,
居民個(gè)人甲2020年1月應(yīng)發(fā)工資為3萬元,申請一定的專項(xiàng)扣除為1500元,從該月起開始享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,沒有減免收入及減免稅額等情況。已知應(yīng)納稅所得額不超過36000元的,適用預(yù)扣預(yù)繳率為3%,速算扣除數(shù)為0。請問當(dāng)月甲就此工資薪金所得預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅多少元?
公司員工王某:2019 年 1 月工資18000元;2019年2月工資42000 元;2019年3月工資16000元。有一個(gè)正在上小學(xué)的兒子,子女教育每月扣除1000元;首套住房貸款利息支出每月1000元;父母健在,且是獨(dú)生子女,贍養(yǎng)老人支出每月可以扣除2000元。五險(xiǎn)一金每月繳納 3000元。購買符合條件的商業(yè)健康保險(xiǎn)每月200元。請分別計(jì)算王某1月、2月、3月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額。(個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳稅率表中一級(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額不超過36000元,稅率3%),二級(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額超過36000元至144000元,稅率10%,速算扣除數(shù)為2520)
老師,例如:個(gè)人當(dāng)月開據(jù)一張現(xiàn)代服務(wù)類型發(fā)票7萬元,當(dāng)月繳納增值稅、附加稅。年度匯算清繳后個(gè)人應(yīng)納個(gè)稅稅額超1萬元,屬于(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額不超過36000元,預(yù)扣率3%)這一檔。計(jì)算公式是:10000*3%,請問對嗎?
老師你好,這個(gè)問題我還是不太清楚。例如:個(gè)人當(dāng)月開據(jù)一張現(xiàn)代服務(wù)類型發(fā)票7萬元,當(dāng)月繳納增值稅、附加稅。年度匯算清繳后個(gè)人應(yīng)納個(gè)稅稅額超1萬元,屬于(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額不超過36000元,預(yù)扣率3%)這一檔。 你說在支付勞務(wù)報(bào)酬的時(shí)候要預(yù)扣預(yù)繳圖中個(gè)稅,請問開出這張現(xiàn)代服務(wù)類型發(fā)票不需要預(yù)扣預(yù)繳圖中個(gè)稅?有些糊涂了。
案例假設(shè)小李每月工資收入30000元,“三險(xiǎn)一金”加總為4500元,還能享有子女教育、贍養(yǎng)老人兩項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除共計(jì)2000元。計(jì)算小李2019年1月至12月的預(yù)扣預(yù)繳稅額。本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額x預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除居民個(gè)人工資、薪金所得預(yù)扣預(yù)繳適用稅率表級數(shù)累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額預(yù)扣率(%)速算扣除數(shù)1不超過36000元的部分3超過36000元至144000元的部分10252023超過144000元至300000元的部分2016920超過300000元至420000元的部分25319205超過420000元至660000元的部分3052920
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計(jì)一下某個(gè)公司有多少未開票支出 這個(gè)公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會(huì)給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個(gè)公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價(jià)是進(jìn)價(jià)還是賣價(jià)
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