你好 借:庫(kù)存商品11600,貸:銀行存款?11600 借:應(yīng)收賬款等科目 41200???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 40000?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅1200 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 1200??, 貸:銀行存款1200
甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。9月份購(gòu)進(jìn)貨物11600元,貨款已付,貨物驗(yàn)收入庫(kù);銷售取得零售收入41200元。10月5日上交9月份增值稅。根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。9月份購(gòu)進(jìn)貨物11600元,貨款已付,貨物驗(yàn)收入庫(kù);銷售取得零售收入41200元。10月5日上交9月份增值稅。根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。9月份購(gòu)進(jìn)貨物11600元,貨款已付,貨物驗(yàn)收入庫(kù);銷售取得零售收入41200元。10月5日上交9月份增值稅。根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
乙企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。9月份購(gòu)進(jìn)貨物23200元,貨物收到款項(xiàng)以銀行存款支付;銷售取得零售收入82400元。10月5日上交9月份增值稅。請(qǐng)計(jì)算增值稅并編制不同時(shí)間的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
.A公司為一家擁有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的外貿(mào)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年9月6日收購(gòu)一批貨物,收購(gòu)貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的購(gòu)貨金額700000元,增值稅稅額91000元,款項(xiàng)以銀行存款支付,并且該批收購(gòu)貨物含消費(fèi)稅140000元。2019年9月16日甲公司將該批貨物出口,出口貨物的增值稅退稅率為8%,出口銷售價(jià)格為100000美元(匯率1:6.8)。2019年9月30日甲公司收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退還的與該批出口貨物有關(guān)的增值稅和消費(fèi)稅。要求根據(jù)以上資料,編制甲公司2019年9月相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。(說(shuō)明:2019年9月增值稅稅率為13%)
3月份暫估一匹庫(kù)存商品已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖,然后再按照發(fā)票庫(kù)存商品金額計(jì)錄
外來(lái)人員來(lái)公司食堂交餐費(fèi)是沖費(fèi)用還是記入收入呢
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會(huì)去到成本或者費(fèi)用?
老師好 我們公司是農(nóng)業(yè)蔬菜種植公司 我們出售廢舊棚膜 滴灌帶等可以開(kāi)發(fā)票嗎 涉及些什么稅? 謝謝
老師,空調(diào)在折舊攤銷表里屬于那一類,攤銷期限幾年?
老師好!勞務(wù)派遣行業(yè)的殘保金是什么政策,派遣工不在我們公司發(fā)工資,交社保也算我們公司員工嗎?
老師好,現(xiàn)在報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額當(dāng)時(shí)以萬(wàn)元為單位填的數(shù)字,所以對(duì)不上!
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下出售公司使用過(guò)的二手車輛,產(chǎn)生的凈收益計(jì)入哪個(gè)一級(jí)科目以及二級(jí)明細(xì)
老師,購(gòu)入的無(wú)形資產(chǎn),固定資產(chǎn),按照含稅金額,還是不含稅金額折舊或者攤銷呀
老師好,成本700元,不開(kāi)票。 銷售多少元不虧本?