同學,你好,借庫存商品 貸現(xiàn)金。普通直接稅費是進庫存商品的
老師,請問一下一般納稅人收到普票3%,借庫存商品 進項,貸方現(xiàn)金嗎??不是普票不能抵扣嘛,我該怎么做。
老師,請問一下一般納稅人收到普票,借庫存商品 貸庫存現(xiàn)金。但是系統(tǒng)庫存商品不能用一級科目,只能二級,那個稅費的我該怎么做??
老師,請問收到進賬發(fā)票,當月不認證。那收到進賬發(fā)票的當月怎么做賬?我領(lǐng)導說按暫估庫存商品?分錄如下: 借:庫存商品 500 貸:應付賬款 500 不是按下面分錄? 借:庫存商品 431.03 應交稅費——待抵扣進項稅額68.97 貸:應付賬款 500
老師,一般納稅人 不管收到普票進項票還是專票進項票都要按不含稅金額入賬嗎? 但是進項的普票稅額是不得抵扣的 分錄應該怎么做呢 辛苦老師了!
老師,我公司是一般納稅人,稅率是9%,以前拿到農(nóng)產(chǎn)品進項發(fā)票的時候都是票面金額*9%抵扣進項稅,現(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品合作社給我司開1%的普票,請問現(xiàn)在還能抵扣進項稅嗎?怎么抵扣呢?
法人,怎么刪除,電子稅務(wù)局辦稅人信息,操作步驟
建筑勞務(wù)可以開 建筑服務(wù)*工程服務(wù)?
你好老師,我公司報廢一批固定資產(chǎn),給對方開了專票,有收到款的,有沒收到的,月底了,如何做賬
建筑勞務(wù)可以開 建筑服務(wù)*工程服務(wù)嗎
老師好,請問,江蘇銀行企業(yè)網(wǎng)銀,看到客戶背書過來的新一代票據(jù)的電子銀票,票據(jù)狀態(tài)顯示“已收票—已鎖定”。 1. 請問這張銀票 我還需要做“簽收”的操作嗎?是不是等于我已經(jīng)簽收了? 2. 還有,銀票到期日是10月27號, 請問這新一代票據(jù) 是系統(tǒng)自動提示付款的吧?不用等到期了我再操作“提示付款”吧?
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我們開了專票銷售,有銷項。
同學,你好,這個不影響 ,這個只能說你放棄了進項的抵扣。
那我入庫了耶?然后要選擇明細
咋整,不選擇又不行
不能選擇一級科目,因為我設(shè)置了輔助科目核算了,所以銷售也是對應選擇的。
那是不是把進項的分攤到每個上面去????
說錯了,銷售不用選擇,庫存商品不選擇不行呀
同學,你好,這個系統(tǒng)我沒有用過,如果必須選擇的話你是否可以考慮先做進去再轉(zhuǎn)出來是否可行?
不明嗎。分錄怎么做??
我不明白,分錄怎么做。
借原材料100 應交稅費-應交增值稅 進項13 貸銀行存款113 借原材料 13 貸應交稅費 應交增值稅 進項稅轉(zhuǎn)出13 同學,你好,你試一下這樣你的系統(tǒng)是否可以,如果還是不可以,你就平臺重新把系統(tǒng)的名稱和遇到的這個問題重新提問一下,讓平臺用過這個系統(tǒng)的老師給你提出更好的建議,按正常來講,應該是直接借原材料? ?貸銀行存款的,但你的系統(tǒng)設(shè)置上有問題,不能這樣,所以只能試一下了。
好的,謝謝老師。
進項稅額轉(zhuǎn)出,不是自然災害那啥的才用的科目那
同學,你好,這個進項轉(zhuǎn)出還有一種情況就是進項不能抵扣,用于福利費的時候要做進項轉(zhuǎn)出,考慮你的系統(tǒng)不能直接做進項做進去 ,所以想了這個辦法,只能試一下。
但是這是普票啊,不是普票不存在進項了吧?
同學,你好,是的,不是 普通不存在進項稅,問題是你的系統(tǒng)錄不進去,所以想的這個辦法,最好是系統(tǒng)能設(shè)置不帶稅率也能入,但你的不行,要不就聯(lián)系軟件的客服,看是否可以設(shè)置一下。
客服說只能這樣。
不行的,第二分錄原材料 進項稅裝出,那不就是庫存商品 進項稅轉(zhuǎn)出嘛??涉及庫存商品都不能用一級科目。不然都不用轉(zhuǎn)出來
同學,你好,好平臺上重新提問,把財務(wù)軟件的名稱寫上,看有沒有用過這個系統(tǒng)的老師協(xié)助一下。