這個可以,這個可以做10月可以
#提問#9月付10-12月份的房屋租金、進項稅抵扣分錄可以做在10月份嗎?還是必須做在9月份
9月份收到10月的進項稅發(fā)票在9月份可以正常抵扣嗎?
老師,我們9月份收到一張房租增值稅發(fā)票,但是房租應該是在10月份付,但是我現(xiàn)在做9月份的賬,需要抵扣這張進項稅額,那么我9月份的分錄怎么做?
老師,銷售9月出差車票,10月份提交的報銷單,因為實際為9月費用,我做到了9月份,我可以在10月車票抵減進項嗎,9月不用
老師,我們9月份的通行費發(fā)票8.77的進項稅金,做了進項稅金的分錄,在9月份抵扣了,但是沒有勾選那我今天勾選在10月份了該怎么去做調整分錄
老師,請問:年報所得稅調增16萬,應交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財務報表,怎么可以看出當期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務,有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應該怎么做分錄?
老師27題這個需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開始就改帳了,利潤表有一點差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報表也都改過來啊
對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會開專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應該加20嗎
老師 晚上好 對于以下問題 真誠的求解答 報銷總結 1??交通費vs差旅費 1.因出差產生的市內外打車費計入—差旅費 2.非出差而產生的市內外打車費計入—交通費 3.準備出差從市內出發(fā)地打車到市內高鐵站打車費計入—差旅費 4.出差回來從市內的高鐵站打車到市內回公司計入—差旅費 備注:3和4是因為出差還沒有到公司報備完。還是在出差。所以盡管在市內打車是在出差出發(fā)路上和出差回來路上打車費均計入—差旅費 2??住宿費 1.因出差產生的市內外的住宿費計入—差旅費 2.非出差產生的市內外的住宿費(業(yè)務需要產生的)計入—業(yè)務招待費
就是哪個月取得進項發(fā)票就哪個月做抵扣 如果我11月才拿到發(fā)票、就做11月的進項、9月拿到發(fā)票我就做9月的進項 對吧
可以,這個沒有抵扣,借應交稅費 待認證進項稅額掛著就可以
我9月付10-12月的租金時做 借:預付賬扣 貸;銀行 。11月取得發(fā)票加稅合計252000、不含稅240000、稅額12000、 11月做抵扣、那分錄怎么做呢
借待攤費用/其他應付款??240000?應交稅費 待認證進項稅額12000 貸預付賬? 按月攤銷,借管理費用 貸待攤費用/其他應付款??240000/3