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Q

老師,麻煩問一下,我之前是應(yīng)收賬款,現(xiàn)在收到了電子承兌,怎么做分錄?

2020-12-02 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-02 11:13

你好,借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶6232 追問 2020-12-02 11:15

如果我把它背書轉(zhuǎn)讓了,再怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2020-12-02 11:17

您好,借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶6232 追問 2020-12-02 11:19

那這個應(yīng)收票據(jù),應(yīng)付票據(jù)都有余額,最后怎么處理?

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齊紅老師 解答 2020-12-02 11:23

您好,到期就付款,或者是提示付款。轉(zhuǎn)回銀行賬戶

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快賬用戶6232 追問 2020-12-02 11:26

那如果下家又背書轉(zhuǎn)讓了,不用我們貼現(xiàn),怎么處理?那兩個余額怎么辦?

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-02 11:29

那不會存在余額啊,你都背書出去,怎么還有余額呢?

頭像
快賬用戶6232 追問 2020-12-02 13:26

那第一個分錄應(yīng)收票據(jù)借方不是一直有余額?第二個分錄貸方應(yīng)付票據(jù)也掛著余額,不是?

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-02 13:27

您好,不好意思,上面的分錄有手誤 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)

頭像
快賬用戶6232 追問 2020-12-02 13:43

好的,大體明白了。謝謝老師!

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-02 14:30

?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。

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你好,借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款
2020-12-02
您好,借 應(yīng)收票據(jù) 貸 應(yīng)收賬款
2024-04-14
你好,漏記的具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2024-09-14
可以的,可以這么做的。
2023-06-07
你好 借 應(yīng)收票據(jù)? 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收票據(jù)?
2021-05-06
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