你好,借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款
老師下午好,請問收到的電子承兌,已經(jīng)貼現(xiàn)轉(zhuǎn)賬到公賬了怎么寫分錄
老師好,我公司用銀行存款開了一筆58萬6個月后到期付款的電子承兌,用于支付已經(jīng)掛在應(yīng)付賬款的貨款,現(xiàn)在對開立承兌匯票以及六個月之后到期的賬務(wù)怎么處理,麻煩寫一下分錄
老師,麻煩問一下,我之前是應(yīng)收賬款,現(xiàn)在收到了電子承兌,怎么做分錄?
老師,收到客戶電子承兌,又提前貼現(xiàn)了,分錄怎么做?
老師,請教一個問題 收到電子承兌付應(yīng)收賬款,又把電子承兌付了應(yīng)付 會計分錄這么做對嗎? ?借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)
老師甲購買房子59.5萬,首付已8.5萬,定金已付1萬,分15年還清,利率3.0,每個月利息是多少?總利息是多少?等額本息計算方式算下,等額本金計算方式算下。如果5年之利還清是還多少利息
支付分包款,產(chǎn)生手續(xù)費,怎么做賬
老師請問一下,建筑企業(yè)發(fā)放農(nóng)民工工資需要什么資料支撐
老師,我們是鋼結(jié)構(gòu)加工企業(yè),給對方開發(fā)票的時候加工工費按照13個點開出去,但是加工費包含工人工資,工人工資沒法開發(fā)票,這樣我們就缺進(jìn)項發(fā)票,這個問題該怎么解決?
不買社保很嚴(yán)重嗎,員工不想買,公司強制要求買
老師你好,我剛接手一個個體工商戶會計,需要報個人經(jīng)營所得稅,平時不用做賬,在哪里找數(shù)據(jù)來申報,6月30日年報也同樣的問題,。不懂在哪里找數(shù)據(jù)。
老師好,咨詢下:企業(yè)所得稅預(yù)繳、匯算清繳年報中,從業(yè)人數(shù),一般是與社保端保持一致,還是和自然人稅務(wù)局上個稅申報人數(shù)一致?
把勞務(wù)費(管理費 勞務(wù)派遣人員工資)支付給勞務(wù)公司,那么取得發(fā)票勞務(wù)費我們可以所得稅稅前扣除嗎
老師,居間費按5%,是按營業(yè)收入的5%扣除還是按,開進(jìn)來的發(fā)票的5%扣除呢
這個30萬內(nèi)免征增值稅是比如我一月份開票12萬,2月份開7萬,3月份開10要,這個季度要不要交增值稅
如果我把它背書轉(zhuǎn)讓了,再怎么做分錄?
您好,借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付賬款
那這個應(yīng)收票據(jù),應(yīng)付票據(jù)都有余額,最后怎么處理?
您好,到期就付款,或者是提示付款。轉(zhuǎn)回銀行賬戶
那如果下家又背書轉(zhuǎn)讓了,不用我們貼現(xiàn),怎么處理?那兩個余額怎么辦?
那不會存在余額啊,你都背書出去,怎么還有余額呢?
那第一個分錄應(yīng)收票據(jù)借方不是一直有余額?第二個分錄貸方應(yīng)付票據(jù)也掛著余額,不是?
您好,不好意思,上面的分錄有手誤 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)
好的,大體明白了。謝謝老師!
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。