借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
銀行存款預付下半年的報紙雜志訂閱費怎么寫分錄
5日,用銀行存款支付第四季度報紙雜志訂閱費3000元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票。 怎么寫成會計分錄
20日用銀行存款支付,第四季度報紙雜志訂閱費(含稅取得增值稅,普通發(fā)票)2400元。會計分錄。
以銀行存款預付下半年的雜志訂閱費2000。
用銀行存款支付第四季度報紙雜志訂閱費怎么寫會計分錄
咨詢下:如果分析其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款,資金來源/資金去向都會涉及嗎?
請問老師,合同違約金怎么入賬?
上個月開的票本月有退貨,該如何處理?
老師,股東借款需要走合同嗎
老師,一般納稅人銷售打印紙的稅率是多少
老會計說要我把7月份的記賬憑證全部導到桌面,然后另外做一個費用明細表,這是什么意思?
老師,公司有一個員工平時去掉保險都是2500多,老板要一次性給他1萬多的補助工資,現(xiàn)在報了6個月的個稅,這個月要報一萬多會不會交個稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開票給a個人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開的不征稅收入,我是個體報稅時候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費用的金額是921萬,計稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬我該從哪些方面來理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負差額71萬左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
報紙費不屬于管理費用嗎?
是的 下半年不是嗎 還沒有到
預付的就不直接入管理費用嗎
你這個是在幾月份支付的這個月支付的嗎?如果是的話是今年下半年的話,可以用管理費用。