你好,整個應(yīng)該計入差旅費。
老師,您好,出差的餐費是歸屬到差旅費還是歸到餐飲費里
長期出差的餐飲費跟住宿交通費都可以放到差旅費里邊嗎
老師,請問一下,私車公用出差到外地取得的加油費用和餐飲費是否可以入到差旅費里,填寫差旅費報銷單還是費用報銷單就可以了
老師好!老師,公司每月都有差旅費,餐費,有時候有住宿費時我把它們?nèi)細w到差旅費中,借: 管理費用—差旅費,如果沒有住宿費時,我把餐費歸到業(yè)務(wù)招待費,借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費/業(yè)務(wù)活動費對嗎?謝謝!
老師,員工出差的加油費,餐飲費,住宿費,可以放到一起入到差旅費么?
經(jīng)濟法最高額抵押,為什么不能轉(zhuǎn)讓
你好老師,我們是大米加工廠,現(xiàn)在生產(chǎn)出來的稻殼,我們變成稻殼顆粒進行售賣,請問這塊稻殼的業(yè)務(wù)用不用做調(diào)整,或者需要怎么做!需要去稅務(wù)那里進行其他稅種核定啥的嗎 開具的專票,稅率9
老師怎么分析財務(wù)報表呢?怎么看他們之前勾稽關(guān)系呢
老師,500元以內(nèi)的可以白條入賬的小額費用,有什么具體要求嗎?
老師,請教一下老板的工資一年35萬,年終獎14.5萬,我應(yīng)該怎么申報個稅呢?謝謝老師
增值稅票和普票有什么區(qū)別
我們單位是生產(chǎn)型的企業(yè)。這個月出口了一批購入的原材料。出口原材料的進項發(fā)票里面也有生產(chǎn)用的材料,出口原材料和生產(chǎn)用材料在一張進項發(fā)票上,因為出口原材料進項稅額不能抵扣,我怎么來處理這個進項
小規(guī)模公司以前季度企業(yè)所得稅報表沒有填數(shù),0數(shù)據(jù)可以嗎?要不要修改
老師固定資產(chǎn)不現(xiàn)使用,也不賣的,或買來不用的不用提折舊 嗎?
老師,這題為什么不選D
謝謝老師
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還有一個問題,比方倆個賬戶,其中一個代賬,一個咨詢,咨詢給代賬開票,有些帳能走平,有些是代賬一些花錢的沒票,是咨詢公司給開的,其中,這部分帳怎么走平
沒有票的就還是入賬,到時候納稅調(diào)增即可。
老師,沒明白,能說的詳細一點么,謝謝老師
那這些帳掛什么科目,在代賬公司這邊是成本,在咨詢公司是收入是吧老師
你整個問題能描述更清晰些嗎,什么是兩個賬戶,代賬、咨詢又是干嘛的,走什么賬務(wù)
我們公司有倆賬戶,一個是代賬公司,一個是咨詢公司,咨詢公司給代賬公司開發(fā)票,其中代賬公司有一些在別處花錢沒票的咨詢公司給開,這部分賬務(wù)怎么才能走平
整個不存在平不平吧,賬務(wù)上就是咨詢公司做收入,代賬公司收票做成本,然后付款給咨詢公司。
但是其中有一部分實際上是咨詢公司付給別人了,咨詢公司給開個票,就這部分,咨詢公司收不到代賬公司的款項,這部分在咨詢公司怎么處理呢?
我說錯了,老師,是代賬公司付給別人了
那就只能跟代賬掛賬掛著應(yīng)收了。代賬付給別人跟他沒關(guān)系,賬上沒法體現(xiàn)。
老師,掛賬掛多了也不行吧,允許掛多少
這個沒規(guī)定啊,人家?guī)装偕锨f都有掛賬的。
謝謝老師辛苦了!
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