您好 正常,應(yīng)該按實際的銷售額確認收入
老師您好有人在上班嗎?停車費的定額發(fā)票的收入怎么寫分錄!我是九月份申領(lǐng)了2萬元的定額發(fā)票。九月份把存根聯(lián)收回,統(tǒng)計定額發(fā)票收入是107元,這個分錄該怎么寫哪,增值稅提多少哪?
你好,請問在電子稅務(wù)局領(lǐng)取的定額發(fā)票(發(fā)票領(lǐng)用),領(lǐng)取的這種發(fā)票怎么確認收入,金額怎么確定。正常情況下確認收入都是可以去看當(dāng)月開出了多少的銷售發(fā)票。由于這種不需要開票。所以怎么確認
老師我想請問你 就是稅務(wù)局領(lǐng)取的手撕定額發(fā)票 是領(lǐng)了多少就確認多少的收入嗎 如果有差額分錄應(yīng)該是怎樣的
老師我想請問 我們單位可以自己增值稅發(fā)票 但是我們還單獨領(lǐng)取了手撕發(fā)票 手撕發(fā)票的金額要單獨確認收入嗎
老師,想問一下,我知道我企業(yè)收入多少,然后我們是按一個比例計算交稅的,有差額的話,就暫估成本,想問一下成本計算是怎么推算的?就是比如收入是1256804.25,按比例0.4%計算,成本應(yīng)該是多少?
老師無票收入的原始憑證是什么,謝謝
異地銷售電梯設(shè)備及安裝,需要辦理跨區(qū)域涉稅事項,預(yù)交稅款嗎,預(yù)交稅款只交安裝費嗎,還是設(shè)備和安裝合并
老師請問一下 我們退稅聯(lián)出口日期是6月2日 我5月收到了報關(guān)單就在5月開了出口發(fā)票 但是我們實際要6月才結(jié)匯 這個出口發(fā)票在5月開有問題嘛?
老師無票收入的原始憑證是什么
老師,請問,股東已按公司注冊資本實繳,超過注冊資本的部分,是資本公積還是往來款,請老師指導(dǎo)一下,謝謝
減資的話,是不是根據(jù)未分配利潤×減資比率,轉(zhuǎn)出給投資人,盈利的話就轉(zhuǎn)出錢給減資的股東,虧損的話不轉(zhuǎn)出錢?
客戶打了錢在公賬沒有做收入會有什么風(fēng)險
老師,如果想報稅,要是法人或者財務(wù)負責(zé)人嗎
老師,你好!像這種票據(jù)請得臨時工沒有稅票,會計如何做賬
微信收款記其他貨幣資金嗎?
如果領(lǐng)了2000收到1500怎么做分錄
那500哪去了?您需要先找一下稅務(wù)局
定額手撕發(fā)票 有時候客戶給了368我們給了400的手撕發(fā)票這樣的差額
給了400元,你就按400元確認收入
我用2000確認收入那收到1500我想問這種分錄怎么做 那差額的500怎么做
借銀行存款 營業(yè)外支出 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅
懂了 那我的2000的手撕發(fā)票確認收入用什么作為憑證依據(jù)呢 是用存根聯(lián)嘛 差的這500作為營業(yè)外支出又拿什么作為憑證依據(jù)呢
您好 差額自己寫一個抹零的說明,如果你兩人發(fā)票就用存根聯(lián)做帳
兩人發(fā)票?
兩聯(lián)我打錯了一個字
存根聯(lián)不用保存三十年做備查嗎 直接粘到憑證后就行了嗎老師
你好,因為您直接就兩聯(lián),所以就做在憑證后面
好的謝謝老師 還有最后一個我們單位的人沒收到錢就亂給別人手撕發(fā)票這種行為 我讓他們?nèi)ム]政局開發(fā)票來抵還是直接就記營業(yè)外支出呢
這種你是需要正常確認收入的
嗯嗯 然后比如說他們開了2000手撕發(fā)票 收到1800有200就是他們亂給人的發(fā)票 這200我記入營業(yè)外支出可不可以
是的,就是這樣處理
好的謝謝老師
你好,不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決你好,不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決請對老你好,不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評價