同學(xué)你好 收入根據(jù)完工進(jìn)度做 開票的增值稅按照開票的金額確認(rèn)
老師,加工材料去工地安裝,一個材料合同,一個安裝合同,現(xiàn)在材料全部發(fā)工地了,根據(jù)進(jìn)度開票結(jié)賬,那沒結(jié)算那部分就一直掛在工程施工科目下嗎?等到開票結(jié)算結(jié)轉(zhuǎn)成本,確認(rèn)收入嗎?謝謝老師
老師,安裝工程項目,已經(jīng)開票,工程進(jìn)度沒達(dá)到開票的金額,等于這會票開多了,如何處理?謝謝老師!
老師,我們現(xiàn)在年底原安裝工程上的安裝發(fā)票,工程已經(jīng)結(jié)束,按進(jìn)度開了86%的發(fā)票,之前月份安裝勞務(wù)費都是計提的,現(xiàn)在原票可否全部原出來,到時在開剩下14%票時,在確定剩下的勞務(wù)費成本?謝謝老師
請問老師!建筑公司因施工進(jìn)度未達(dá)標(biāo)而被甲方按工程項目進(jìn)度管理辦法處罰而支付的罰款如何入帳?。渴欠裥枰追介_具發(fā)票?!謝謝!
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調(diào)增嗎?
開票多出的金額記哪裡呢?謝謝老師!
多開票的部分有沒有收到錢?
沒啊,這種情況的如何賬務(wù)處理呢?謝謝老師
哦哦 比如你開票含稅1199萬元,實際收入實現(xiàn)1090萬元 借:應(yīng)收賬款1099 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額99
那剩餘的109萬的發(fā)票如何處理?
那剩餘的109萬的發(fā)票如何處理?
剩余的金額只能掛往來 剩余的是100萬元 但是掛往來意義不大 借方和貸方都是往來,直接抵消了 就備查登記吧
也就是只確認(rèn)1000的收入,確認(rèn)1100收入的稅額,剩餘的100何時完工進(jìn)度達(dá)到在確認(rèn)收入?謝謝老師!
剩餘的100何時完工進(jìn)度達(dá)到在確認(rèn)收入
那發(fā)票直接貼到開票當(dāng)月,完工後直接確認(rèn)收入,不付單據(jù),就可以了?謝謝老師
后期確認(rèn)收入的時候,把這個復(fù)印件也附一份
那電子稅務(wù)局在開票當(dāng)月都把那100收入統(tǒng)計進(jìn)去了??!這個差異呢?
是的,這就是增值稅和所得稅收入的差異,到時候提供說明就行。
老師,安裝項目上購買的桌椅,插板和鎖具之類的計入什麼科目好呢,一個項目結(jié)束后也不一定會拉回來,謝謝老師
同學(xué)你好 計入周轉(zhuǎn)材料 一次攤銷進(jìn)入項目的公攤成本就可以