填寫進項稅額沒有進口增值稅
老師,進口貨物的海關(guān)繳款書上的稅額,進“應該交稅-應交增值稅-進項稅額”或者“應該交稅-應交增值稅-進口增值稅”有什么區(qū)別嘛?
老師,請問應交稅費-應交增值稅-進項稅額,與應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅金,有什么區(qū)別嗎
幫別人代理進口貨物所繳納的海關(guān)增值稅繳款書的稅額的會計分錄應該怎么做
企業(yè)從國外進口一批需要交納消費稅的商品,己知該商品關(guān)稅完稅價格為540000元,按規(guī)定應繳納關(guān)稅108000元,“海關(guān)進口消費稅專用繳款書注明的消費稅為72000元、“海關(guān)進口增值稅專用繳款書”注明的增值稅為93600元。進口商品已驗收入庫,全部貨款和稅款已用銀行存款支付。假定進口的應稅消費品的消費稅稅率為10%、增值稅率為13%。下列分錄正確的是()。A借:庫存商品720000B借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)93600
請問收到海關(guān)繳款書如何做賬?有進口增值稅,關(guān)稅,消費。 借:庫存商品(完稅價+關(guān)稅+消費稅)? 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸:銀行存款 是這樣做嗎?庫存商品的完稅價是看進口增值稅上面寫的完稅價格嗎?
收到原材料發(fā)票:20噸100萬元 實際入庫:15噸60萬元 老師,賬務(wù)怎么處理,謝謝
老師我們氣體充裝企業(yè),每月的產(chǎn)成品種類就氧氣,高純氧氣,氮氣,高純氮氣,氬氣,高純氮氣,二氧化碳,高純二氧化碳和混合氣這9種,那我主營業(yè)務(wù)收入的二級科目按什么設(shè)置好,產(chǎn)品還是客戶?
老師,我們公司建設(shè)電站有材料支出,勞務(wù)支出,服務(wù)支出,分別取得了6%,13%,9%專票進來,建好總共花了500萬(含稅)建好后把這個電站拿去了抵押融資租賃500萬,現(xiàn)在每個月還租金,還的時候包含本金和利息,電站現(xiàn)在慢慢在產(chǎn)生收益了,取得的收益每個月還款,整個賬務(wù)處理及分錄怎么寫?
老師 小規(guī)模的物業(yè)公司 可以開清雪的發(fā)票嗎?
老師好!企業(yè)與企業(yè)之間簽了合同,但是還沒開票,也沒轉(zhuǎn)賬,事實發(fā)生了,這個要怎么做分錄?
老師,現(xiàn)在公司采購個人墊資然后公司打款給個人是不是會被查?
請問一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個分錄 借管理費用二級福利費4830 貸應付職工薪酬二級應付職工福利費4830 借應付職工薪酬二級應付職工福利費4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對不對老師幫我看一下 借管理費用二級福利費-4830 貸應付職工薪酬二級應付職工福利費-4830 借應付職工薪酬二級應付職工福利費-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫的 借管理費用二級福利費4830 貸銀行存款4830
去年的銷售沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產(chǎn)經(jīng)營了,按照權(quán)責發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬,6月會正常開票300萬,因為存貨財務(wù)賬比及實際多340萬,為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬,6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎
沒有“進口增值稅”這個科目, 是嘛?我們公司賬套上竟然有……/(ㄒoㄒ)/~~
自己增加的 這個不用