你好同學(xué),是開免稅的同學(xué)不是0稅率
我們公司是農(nóng)產(chǎn)品收購 農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè),我們進(jìn)項稅抵扣一般是自己開的收購票給農(nóng)戶的,我收到一張由銷售方開出的普通發(fā)票 可以抵扣嗎
老師您好:我公司是收購農(nóng)產(chǎn)品,又加工銷售,還屬核定扣除進(jìn)項稅的企業(yè),公司自己開收購票,稅率是開免稅還是0稅率?
甲公司是農(nóng)產(chǎn)品核定扣除企業(yè),收購農(nóng)戶的籽棉,加工生產(chǎn)皮棉。甲公司為農(nóng)戶開據(jù)農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,那么,稅率是0%還是免稅?觀點不一致。請解答為盼。
我們是一般納稅人,從外面收購農(nóng)產(chǎn)品來進(jìn)行加工,申請了收購發(fā)票自己開,但是開票的時候我們應(yīng)該開免稅還是0稅率呢
老師您好,我是一般納稅人企業(yè),公司購買農(nóng)產(chǎn)品雞蛋,收到的發(fā)票是0稅率的,我們企業(yè)在銷售雞蛋以后是開增值稅的發(fā)票還是我們也開出0稅率的票
老師好,已經(jīng)提交解除辦稅員關(guān)聯(lián)申請,顯示審核中,這個審核是需要稅務(wù)局審核還是需要法人或者財務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
電子稅務(wù)局增值稅申報顯示未抄稅檢測不通過,百旺如何抄稅同步到電子稅務(wù)局
老師 在申報第三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳的時候 發(fā)現(xiàn)第二季度的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅預(yù)繳表填錯了數(shù)據(jù) 然后更正了第2季度的財務(wù)報表和報送第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表之后 發(fā)現(xiàn)更正不了第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表了系統(tǒng)提示 本稅期以后還存在申報信息 無法更正第二季度的報表 請問這種情況要怎么處理 是不是只用在第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表申報那里填寫正確的本年累計數(shù)就行了呀
像這種貸款提現(xiàn),對方科目寫什么合適,其他應(yīng)收款還是短期借款?
廠房租賃需要申報什么稅種?營業(yè)范圍需要增加嗎?
老師,合并報表怎么做啊
老師好,我們是勞務(wù)公司,給客戶開的是差額票,開的金額是20000.扣除額是18000.做賬的時候銷售收入應(yīng)該寫多少呢?怎么寫分錄才正確?
個體戶李潤超200萬,按幾個點交經(jīng)營個稅
老師請問股東老板以前開工資前幾年在本公司退休就在沒有開資,如果現(xiàn)在要給開工資可以嘛?多少不用交稅,是否辦還要什么手續(xù)嗎?謝謝!!
電子稅務(wù)局法人和財務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系不到進(jìn)不去咋辦
為什么不是0?免稅與0有什么區(qū)別?
你好同學(xué)0稅率是不但不征稅出口還退稅,免稅是不征稅的同學(xué)