您好 借管理費用 貸應(yīng)付賬款
公司到了交房租時候。先欠著對方一年房租,怎么做會計分錄啊老師?
您好老師,房地產(chǎn)公司新項目開發(fā)的時候用售房部租的門面一年租費10萬元,會計分錄的時候怎么分錄
老師,公司交的半年房租怎么做會計分錄
公司承擔開房租發(fā)票(專票)應(yīng)交的稅費,先需要把稅費計入到房租中,應(yīng)該怎么做會計分錄
你好老師,公司股東換人了要清算下 ,今年交了一年的房租,只用了半年,余下半年錢還未退回來 ,先掛著要怎么做分錄,交房租時做了借 制造費用,貸 銀行存款
23年匯算清繳由于稅務(wù)系統(tǒng)彌補數(shù)據(jù)錯誤,少交企業(yè)所得稅了怎么辦
公司租入辦公樓,計入使用權(quán)資產(chǎn),每月折舊借方:管理費用,貸方:使用權(quán)資產(chǎn)累計折舊。那么,期滿后,使用權(quán)資產(chǎn)科目一直有余額怎么辦呢?
怎么算電動車店銷售車+租車+售后的盈虧,有什么表格嗎
這一題為什么是選D?
老師,生產(chǎn)車間購買的垃圾袋計入到制造費用中的什么科目
老師好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,有進項稅,有進項轉(zhuǎn)出,還有轉(zhuǎn)出未交增值稅,最后應(yīng)交稅費-未交增值稅借方有余額,這么多的明細科目,在試算平衡表上怎么填寫?
上期確認未開票收入,借預(yù)收100,貸主營業(yè)務(wù)收入100,這期開票金額50,應(yīng)該怎么做分錄沖減上期
老板讓做一個工資拆分,把工資跟社保拆開,工資5000跟工資8000的人拆分出來的社保金額一樣嗎,都按最低標準拆分社保費用的話,到時候工資做賬的話數(shù)字大怎么解決,還有個稅工資也是不一樣怎么辦
固定資產(chǎn)價值低于500萬,允許一次性企業(yè)所得稅扣除嗎?
老師,我們公司賣茶葉的,入住了一個酒店,客戶買茶葉都是在酒店結(jié)算,酒店再按照銷售額的60%跟我們結(jié)算,40%相當于我們的租金,每次結(jié)算我們直接開票給酒店,如果買茶的客戶要開票,這個票是酒店開給客戶嗎?
一次性全部計管理費用嗎?那是不是需要年終匯算清繳?
只記當月的管理費用,其他月沒有付款,不作聲
只記當月的管理費用,其他月沒有付款,不作
好的,就是當月發(fā)生了當月的才做
是的,當月發(fā)生做賬