你好,是的,你寫的很對
老師掛賬時是借:經(jīng)費支出—工資貸:應(yīng)付工資 我發(fā)工資的時候是不是就寫借:應(yīng)付工資貸:銀行存款
老師,發(fā)放工資的時候有手續(xù)費,記賬是借:應(yīng)付職工薪酬 財務(wù)費用 貸銀行存款 還是單筆記發(fā)工資借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,手續(xù)費借:財務(wù)費用 貸:銀行存款 ?
我看學(xué)堂課程交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 員工發(fā)工資扣的時候是: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 我記的是 :繳納的時候是: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 下月發(fā)工資的時候是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款.可以嗎
工資可以不計提,發(fā)工資的時候借:管理費用貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款嗎?
工會經(jīng)費,計提1221.32.借,管理-工會經(jīng)費 貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費1221.32。繳納的時候 借應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費1221.32貸銀行存款 發(fā)放工資的時候,借應(yīng)付職工薪資-工資 51075.91貸銀行存款48345.89其他應(yīng)收款-社保2578.02應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費152 這樣的話應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費152就多出來了貸方余額,就不平了。是哪里錯了呢。
民間非營利組織會計制度:購買了打印機(jī)配件550元“打印機(jī)定影組件套裝及紙張傳送措輪”,需要計入這個打印機(jī)的原始入賬金額嗎
老師 應(yīng)收賬款貸方期末有余額,要怎么處理
為什么一人有些責(zé)任公司是無限連帶責(zé)任
去稅局代開私家車租用給公司使用的發(fā)票,需要準(zhǔn)備哪些資料,可以年底去代開嗎,還是要合同簽訂就去開
請問現(xiàn)在要做24年的匯算清繳,之前做了一筆8萬的暫估,收不到發(fā)票了,現(xiàn)在要怎么操作呢。要怎么調(diào)賬呢
企業(yè)所得稅方面需要視同銷售調(diào)增收入:100元;調(diào)增成本:70元;同時,視同銷售調(diào)整產(chǎn)生的納稅調(diào)增30元也可以稅前扣除,需要進(jìn)行納稅調(diào)整。 問題:產(chǎn)生的納稅調(diào)增的30元為什么可以稅前扣除?
老師,中級會計職稱報名是一定要先采集嗎
老師您好,員工聚餐摘要怎么寫?還有股東個人付的錢,怎么做賬?
有限公司和有限責(zé)任公司,有區(qū)別嗎
認(rèn)繳制未實繳股權(quán)轉(zhuǎn)讓除了需要交未分配利潤股東比例個人所的稅,實收資本這塊還需要交稅嗎