按加工發(fā)票開具, 這個是正常加工修理修配業(yè)務,按13%的增值稅稅率計算銷項稅額
公司委托給別人生產(chǎn)產(chǎn)品,我們提供板子,對方提供一部分零件和加工,現(xiàn)在需要發(fā)票給我們,但是他們開不了加工費的發(fā)票,只能開材料費,現(xiàn)在我是想讓他們材料費和加工費分開開,加工費這部分能讓他們開技術服務費的發(fā)票嗎
老師,請問商貿(mào)企業(yè)給商品委托別人加工,給我們開的加工費,這個要怎么做賬務處理呢,不是生產(chǎn)型的
我司做幫別的企業(yè)做生產(chǎn)加工服務,加工過程中只有產(chǎn)生服務費,我司又要開加工費的發(fā)票給對方,請問我應該怎么去避稅呢?
老師,我問下,我家給別人加工鍛件,生產(chǎn)行業(yè),給對方開的加工費的增值稅專用發(fā)票,怎么做會計分錄
我司為服裝生產(chǎn)企業(yè),有部分工藝需要委托其他生產(chǎn)企業(yè)加工,加工回來是半成品,請問收到的委托加工費要怎么做賬?
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本對吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務行業(yè),你說可以先把費用歸集到勞務成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,難道購買的蔬菜也可以先計入勞務成本嗎?勞務成本不是歸集工資的嗎
活牲畜牛羊,免征增值稅嗎?免企所得稅嗎?
老師服務企業(yè)先歸集到相關成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本是先歸集到那個科目,可以一次歸集到主營業(yè)務成本嗎
請問老師 本月因為增值稅考慮,有一種商品的進項稅沒抵扣 但已經(jīng)做了銷售 請問賬務怎么做分錄呢
老師,一般納稅人銷售芝麻油的稅率是9還是13
那我司只是提供加工服務,沒有進項發(fā)票,那我們不是要交很多增值稅嗎?
這個是企業(yè)沒有進項稅,導致需要交更多的增值稅。你們銷售額大,才會成為一般納稅人,如果是年銷售額小,就是小規(guī)模納稅人,在稅法上,一般納稅人的稅負率肯定是大于小規(guī)模納稅人的稅負率的。
那應該如何去避稅呢?
要想少交稅,只能用進項稅專用發(fā)票抵扣銷項稅,才能少交增值稅。